
老師,公司幫員工采購(gòu)的西裝,開(kāi)的專票,這部分進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣對(duì)吧,還有我這專票一直沒(méi)有認(rèn)證,所以進(jìn)項(xiàng)稅我直接做管理費(fèi)用――福利費(fèi),這樣可以麻
答: 福利費(fèi)的話是不能抵扣的,要認(rèn)證之后轉(zhuǎn)出到福利費(fèi)
去年做了一筆分錄:管理費(fèi)用,應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅,貸:現(xiàn)金,后來(lái)發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。今年把他調(diào)出來(lái)。怎么做?
答: 你好 借:以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,因集體福利進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,我前期做的賬務(wù)處理如下:1.收到發(fā)票:借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)8300.88 增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1079.12 貸:銀行存款93802.認(rèn)證發(fā)票時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)1079.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)1079.12請(qǐng)問(wèn)老師后面我想轉(zhuǎn)出這筆增值稅應(yīng)該怎么做分錄呢?
答: 您好 借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 1079.12 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1079.12


向曉玲 追問(wèn)
2020-02-28 12:46
樸老師 解答
2020-02-28 12:49