
老師,因集體福利進項稅不能抵扣,我前期做的賬務處理如下:1.收到發(fā)票:借:管理費用—福利費8300.88 增值稅—待抵扣進項稅1079.12 貸:銀行存款93802.認證發(fā)票時:借:應交稅費—進項1079.12 貸:應交稅費—待抵扣進項1079.12請問老師后面我想轉出這筆增值稅應該怎么做分錄呢?
答: 您好 借:管理費用—福利費 1079.12 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 1079.12
為什么明明知道待抵扣進項稅不能抵扣,還要寫待抵扣進項稅這個科目,還要把這個科目記在借方,都沖減不了
答: 你好,這個科目不是不能抵扣,是以后期間可以抵扣
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
接受的貸款服務為什么進項稅不能抵扣
答: 你好! 這是稅務上的特殊規(guī)定


lee欣茹 追問
2020-07-07 12:11
bamboo老師 解答
2020-07-07 12:11