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煩幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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2024-04-16
老師,2019年退回的增值稅,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?當(dāng)時(shí)收到退稅款時(shí)的分錄是:借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)
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2020-02-20
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金<br>貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問(wèn)下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過(guò)賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷(xiāo)售
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2020-10-11
當(dāng)月已交增值稅,做分錄是不是這樣?
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2020-05-21
由于上月補(bǔ)交之前欠繳稅款導(dǎo)致期末未繳稅額為負(fù)數(shù),當(dāng)期再繳納稅款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當(dāng)期并沒(méi)有發(fā)生欠稅,當(dāng)期交稅的時(shí)候是不是應(yīng)該更改主表期末未繳稅額把應(yīng)交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動(dòng)生成的數(shù)據(jù),怎么辦
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2023-05-10
11月已交稅金本月未抵扣,但申報(bào)表里已錄入,該憑證應(yīng)該入到11月,還是12月
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2022-01-14
7.2×21 年 12月 , 企業(yè)從政府取得的下列款項(xiàng) 中 應(yīng)計(jì)入2×21 年度損益的有 ( ) 。 A. 因 2×21 年 12 月遭受洪災(zāi)而從政府部門(mén)收到的賑災(zāi)補(bǔ)貼 B.收到在建排污設(shè)施的補(bǔ)貼款 C.收到擬用于 2×22 年度環(huán)保設(shè)備購(gòu)置的補(bǔ)貼款 D.收到 2×21 年 11 月已交增值稅的退稅額
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2024-02-06
你好!老師請(qǐng)教:收到上年多交的企業(yè)所得稅在本年利潤(rùn)表中哪項(xiàng)體現(xiàn)是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
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2020-04-17
老師:我想問(wèn)下,小規(guī)模內(nèi)賬我五月已經(jīng)做了收入當(dāng)時(shí)沒(méi)交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計(jì)算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)這個(gè)已交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個(gè)科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應(yīng)交稅金一增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅要結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金,也就是說(shuō)下面這個(gè)分錄要做嗎?(借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)一己交稅金),還是下月交增值稅時(shí)直接做借:應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請(qǐng)問(wèn),月底如有本月要交納的增值稅,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí),借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習(xí)時(shí) ,答案是 借:應(yīng)交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時(shí)候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個(gè)余額4371.28應(yīng)該怎么平?
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2021-03-18
請(qǐng)教各位老師,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額69078.58,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金-368203.76,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額-1040,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額536232.97,這些明細(xì)一直沒(méi)有接轉(zhuǎn)過(guò),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?謝謝各位老師
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2022-01-11
借:應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 已交稅金 貸 :應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅 - 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 這個(gè)分錄是什么意思,然后我想問(wèn)下,我這月進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)好了,有留底不需要交稅,那接下來(lái)這個(gè)月的一筆分錄是做所得稅的計(jì)提嗎?先過(guò)賬還是先計(jì)提,計(jì)提是金蝶軟件可以自動(dòng)生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產(chǎn)生的銷(xiāo)售
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2020-10-11
上月: 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷(xiāo)項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額) 本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53 怎么調(diào)賬?
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2021-09-09
幫我看下,進(jìn)項(xiàng)不抵扣(因有業(yè)務(wù)需求要繳稅) 交稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?直接開(kāi)票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷(xiāo)和進(jìn)不用管
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2024-04-16
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師,我們上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提增值稅,然后打印對(duì)賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金) 同時(shí)做這兩筆嗎?
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2021-12-01