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事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務讓寫說明,之後會怎麼處理
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2019-07-30
當月已交增值稅,做分錄是不是這樣?
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2020-05-21
由于上月補交之前欠繳稅款導致期末未繳稅額為負數(shù),當期再繳納稅款的時候發(fā)現(xiàn)期初已繳稅額和期末未繳稅額都有數(shù)據(jù),但是上月和當期并沒有發(fā)生欠稅,當期交稅的時候是不是應該更改主表期末未繳稅額把應交稅額和期末未繳稅額加在一起啊,但是30行不讓更改,是自動生成的數(shù)據(jù),怎么辦
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2023-05-10
7.2×21 年 12月 , 企業(yè)從政府取得的下列款項 中 應計入2×21 年度損益的有 ( ) 。 A. 因 2×21 年 12 月遭受洪災而從政府部門收到的賑災補貼 B.收到在建排污設施的補貼款 C.收到擬用于 2×22 年度環(huán)保設備購置的補貼款 D.收到 2×21 年 11 月已交增值稅的退稅額
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2024-02-06
11月已交稅金本月未抵扣,但申報表里已錄入,該憑證應該入到11月,還是12月
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2022-01-14
我企業(yè)是一般納稅人,假如我今年從1月到12月不含稅收入為400萬,我企業(yè)是商業(yè),企業(yè)所得稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交納所得稅是多少?企業(yè)增值稅稅負是百分之一,我企業(yè)最少要交多少增值稅?
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2018-07-05
請問小規(guī)模,增值稅主表第幾行顯示稅金? 已交稅金? 填納稅總額
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2023-03-11
老師:我想問下,小規(guī)模內賬我五月已經(jīng)做了收入當時沒交稅,現(xiàn)在七月交稅了,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款,應交稅費怎樣能平呢
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2016-08-10
老師,已經(jīng)繳納上年年末的增值稅后分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金), 貸:銀行存款, 是這樣嗎?
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2015-12-01
老師,我想請問一下,貨物出口后,根據(jù)退稅稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) 貸:應交稅金-應交增值稅(出口退稅)這個已交稅金-應交增值稅(出口退稅)怎么沖減呢,與哪個科目去平
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2020-02-29
小微企業(yè)做工程的,工程收入應交稅金一增值稅一銷項稅要結轉到已交稅金,也就是說下面這個分錄要做嗎?(借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:應交稅費一己交稅金),還是下月交增值稅時直接做借:應交稅費一增值稅一銷項稅,貸:銀行存款
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2020-04-09
老師,請問,月底如有本月要交納的增值稅,借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 實際繳納時,借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 嗎?做練習時 ,答案是 借:應交稅金-已交稅金,為什么呢?
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2015-01-26
老師,之前繳納增值稅做的分錄是 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金),貸;銀行存款,檢查科目的時候發(fā)現(xiàn),這些增值稅2020年都已經(jīng)交了,但這個余額4371.28應該怎么平?
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2021-03-18
請教各位老師,應交稅費-應交增值稅-進項稅額69078.58,應交稅費-應交增值稅-已交稅金-368203.76,應交稅費-應交增值稅-減免稅額-1040,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額536232.97,這些明細一直沒有接轉過,怎么結轉?謝謝各位老師
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2022-01-11
借:應交稅金 - 應交增值稅 - 已交稅金 貸 :應交稅金 - 應交增值稅 - 銷項稅額 這個分錄是什么意思,然后我想問下,我這月進項稅額和銷項稅額都結轉好了,有留底不需要交稅,那接下來這個月的一筆分錄是做所得稅的計提嗎?先過賬還是先計提,計提是金蝶軟件可以自動生成,還是自己要算?七八月才建賬,9月份才產生的銷售
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2020-10-11
上月: 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 413281.66(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額) 應交稅費--應交增值稅--銷項稅額433588.44(貸方余額) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額轉出23383.41(借方余額) 本月申報納稅繳納:應交稅費--未交增值稅5339.53 怎么調賬?
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2021-09-09
幫我看下,進項不抵扣(因有業(yè)務需求要繳稅) 交稅時: 借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 請問這樣做可以嗎,月底已交稅金還要怎么結轉?直接開票按收入繳稅,現(xiàn)在的銷和進不用管
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2024-04-16
上月多繳增值稅稅款,在本月抵扣之后在貸方:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 科目怎么平?
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2019-08-27
老師,我們上個月沒有計提增值稅,然后打印對賬單,發(fā)現(xiàn)扣款了,分錄怎么做?借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(已交稅金) 同時做這兩筆嗎?
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2021-12-01
本月只有銷項沒有進項稅,怎么做結轉分錄呢,借:應交稅費-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-已交稅金 可以嗎,為什么這么做呢
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2019-04-16