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環(huán)評上所說的稅是指什么稅呢?
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2017-08-08
公司和政府部門簽訂了一份合同,對方要求先開票出來。關(guān)於繳稅這個,可不可以申請延後繳稅
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2017-03-23
老師,我們零售公司,現(xiàn)在報廢了一輛車,收現(xiàn)金500,我要按多少稅點開票?我們能自己開什么稅目?
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2021-09-27
稅控盤減免這個月沒全抵扣掉,當(dāng)月好用做一筆交稅會計分錄嗎?好用做記提稅金嗎?
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2019-03-29
請問老師,我們公司這個月進(jìn)項稅大于銷項,那月末要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費嗎?我查資料上是說,不管進(jìn)項銷項如何,每月末都有結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,然后再轉(zhuǎn)入未交增值稅3。那實際工作中一定要這樣做賬嗎?我看之前的會計就沒有結(jié)轉(zhuǎn)。他銷售時計入應(yīng)交稅費--銷項稅;進(jìn)貨時計入應(yīng)交稅費--進(jìn)項稅;下月繳稅時計入應(yīng)交稅費--已交稅金。這樣下來應(yīng)交稅費期末余額就好多,都不平,這樣做賬行嗎?而且他連應(yīng)交稅費二級科目都沒有,直接就三級。原本應(yīng)該是應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅),他的科目這樣寫符合國家規(guī)定嗎?稅務(wù)局會不會有影響。
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2018-10-30
老師,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅、應(yīng)交稅費-已交增值稅、應(yīng)交稅費-未交增值稅,這三個科目,在月末的時候是如果做分錄轉(zhuǎn)化的呢?
3/697
2015-10-15
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—未交增值稅什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)到已交增值稅下?
1/2111
2020-03-23
請問老師,我在實際做賬的練習(xí)中,從來就沒有用到過“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。用到的分錄為:借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款。我覺得完全可以不用“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(已交稅金)”這個科目。請老師幫幫審審我這種認(rèn)識是否正確。
1/725
2019-07-04
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款,和借應(yīng)交稅金-已交稅金,貸:銀行存款有什么區(qū)別呢,不都是次月繳納增值稅嗎
1/3019
2020-07-16
老師,請問,月末進(jìn)項大于銷項怎么做賬啊。 次月交增值稅的分錄是借 應(yīng)交稅費-已交稅金 貸 銀行存款嗎
1/449
2021-07-10
之前的會計做賬的時候,例如6月份交5月份的增值稅,做的是借應(yīng)交稅費-已交稅費 貸銀行存款,對不對呀
1/733
2018-08-19
老師,銷項大于進(jìn)項時,當(dāng)月不做憑證, 次月繳款時做: 借:應(yīng)交稅費-已交稅金 貸 銀行存款 ?
1/673
2019-11-06
老師預(yù)繳的這部分記到已交稅金了,這部分需要計提嗎還有相對應(yīng)的附加稅和企業(yè)所得稅都需不需要計提呢
1/702
2020-07-09
老師,收到客戶轉(zhuǎn)來的稅金的時候 做分錄這樣寫對不對 借銀行存款 貸應(yīng)交稅費~已交稅金
1/964
2020-04-08
老師,這月交上月的增值稅,做賬的時候是用未交增值稅還是已交增值稅???我看有用已交的,可是如果用已交的,上月做賬的時候有個未交增值稅,這個科目沒法抵消了?。?/span>
1/1081
2016-01-30
事業(yè)行政單位收到一張50000虛開增值稅普通發(fā)票,並不知情是虛開,稅務(wù)讓寫說明,之後會怎麼處理
1/294
2019-07-30
本月交上月增值稅,會計分錄借方是應(yīng)交稅費的未交增值稅,之前公司是應(yīng)交增值稅的已交稅金,到底是哪個
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2017-01-15
2019年8月繳納印花稅的時候,誤把應(yīng)交稅費-應(yīng)交印花稅20.4,記成了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金20.4,2020年5月發(fā)現(xiàn),該怎么辦,怎么做賬
1/806
2020-06-06
老師,請問開出增值稅票時貸記應(yīng)交稅金(銷項),次月繳納稅金后,借記應(yīng)交稅金(銷項)還是應(yīng)交稅金(已交稅金)?為什么?
1/510
2019-09-19
本月申報6月份的增值稅,6月份的帳務(wù)處理增值稅需要計提嗎?還是7月份交的時候,借:應(yīng)交稅金-增(已交稅金),貸:銀行存款
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2020-07-07
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