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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-16 10:59

你好  借應交稅金-已交稅金,貸:銀行存款  這個是本月預繳本月的增值稅 ;   借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款 這個是本月繳納上月增值稅

井邊里原生茶 追問

2020-07-16 11:01

那繳納之前結轉怎么做的。繳稅該怎么做,不繳稅該怎么做

meizi老師 解答

2020-07-16 11:04

你好   月末你自己做結轉    借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅金-已交稅金

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你好,小規(guī)模納稅人的增值稅不需要計提 發(fā)生時 計入應交稅費-應交增值稅的貸方 繳納時 計入應交稅費-應交增值稅的借方
2016-08-15 23:01:58
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
月末做結轉這個賬務處理可以。將已交增值稅轉到未交增值稅科目。
2019-05-01 15:00:15
根據(jù)公司的現(xiàn)有科目,通常情況下小企業(yè)不走未交稅金這個科目,比較繁瑣,直接走應交稅費_增值稅,借方表示繳納,沖減余額即可
2015-12-05 11:44:00
您好,如果你期末轉入了未交增稅 那你繳納的時候就要沖銷未交增稅
2018-10-26 11:35:21
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