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老師,期末沒有銷項還用結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項稅,跟應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(遞減稅費(fèi))嗎
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2022-02-18
老師,稅控盤應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅一一減免稅 是不是也需轉(zhuǎn)到末轉(zhuǎn)出增值稅里
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2018-12-10
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費(fèi)用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費(fèi)用320元嗎
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2022-01-04
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
小規(guī)模納稅人的增值稅是怎么算的,開增值稅普通發(fā)票也要交稅嗎?怎樣才能少交或者不交這個稅呢?
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2017-02-19
你好!我想請問一下在什么情況下需要用到應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅核算?預(yù)交增值稅的數(shù)額是怎么來的?
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2022-04-25
為什么不開發(fā)票的收入也要做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這樣一個分錄呢?不開票不是不用交增值稅的嗎?
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2020-07-07
老師,小規(guī)模季不超30萬不交增值稅,為啥還要說月不超10萬不交增值稅,什么意思,小規(guī)模不是季交嗎
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2019-10-09
老師 請問一下 看增值稅申報表 能看出去年交多少增值稅嗎 交多少簡易計稅的3交多少 能看出嗎 老師
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2022-07-25
增值稅申報表中的23欄,本期預(yù)交稅額,只填預(yù)交增值稅稅額,還是填總共預(yù)交的稅額,有教育費(fèi),印花稅,等。
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2017-04-19
小規(guī)模的,上繳增值稅,要做在科目:借:應(yīng)交增值稅-銷項稅額里面 還是入在 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金比較合適?
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2018-12-10
為什么我上個月交的1583元增值稅在“資產(chǎn)負(fù)債表”中數(shù)據(jù)體現(xiàn)不出來,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 1583 貸:現(xiàn)金1583。
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2016-05-06
上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項加預(yù)繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
4/616
2023-04-12
如果銷項50多萬,申報增值稅一般需要多少交多少增值稅
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2019-01-21
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