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老師,我想知道我今年交了多少增值稅,是不是看賬上的應(yīng)交稅費_未交增值稅,本年累計數(shù)的借方發(fā)生額?
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2020-07-20
老師,我收到發(fā)票做的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項),現(xiàn)在我要去交增值稅,進(jìn)項稅要不要轉(zhuǎn)出,分錄該怎么做
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2018-12-10
老師,沒有認(rèn)證的發(fā)票是不是不能進(jìn)應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),應(yīng)該進(jìn)應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項稅額)
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2019-04-17
老師,請問公司之前一直增值稅交的很少,上個月交增值稅兩千多,附加稅交了后退回來了是怎么回事
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2019-12-10
老師,月末進(jìn)大于銷,需要做一筆 借:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅 的會計分錄嗎
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2022-09-14
增值稅可以像下面這樣記賬嗎?(這是別人做的會計分錄,看著有點蒙) 1、采購 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 2、銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、認(rèn)證增值稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 4、繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
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2021-12-24
問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,那交增值稅的時候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額),交增值稅的會計分錄怎么處理呢??
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2019-01-31
是不是在國稅代開的增值稅發(fā)票交了增值稅不管夠不夠季度10萬都要交附加稅呢
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2019-04-09
月末,應(yīng)交增值稅貸方余額100,未交增值稅借方200,資產(chǎn)負(fù)債表的其他流動資產(chǎn)=200-100嗎?
1/805
2020-05-09
公司一般納稅人,如果沒有進(jìn)項增值稅,只有銷項增值稅,那我們交稅是按16%.還是20%交
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2018-07-08
老師,進(jìn)項銷項的結(jié)轉(zhuǎn)借銷項稅額 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額
1/1455
2020-07-07
老師? 小規(guī)模納稅人怎么需要計提增值稅么,還是,直接 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行
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2021-07-27
小規(guī)模納稅人自己開的增值稅專用發(fā)票用交增值稅嗎?每月不超15萬就不用交了嗎?
1/457
2022-01-05
小規(guī)模不超過10萬代開增值稅專用發(fā)票,增值稅當(dāng)時已交怎么做分錄,還需交什么稅
1/451
2019-10-17
在異地預(yù)繳增值稅 是借應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 那回主管稅務(wù)機關(guān)交剩余的 怎么做賬
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2018-09-10
軟件行業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)上所得需要交增值稅嗎?不是說在科技局認(rèn)定后不需要交增值稅嗎?
1/437
2022-08-19
老師增值銳申報表期末未交稅額和明細(xì)賬里面的未交增值銳余額 應(yīng)該是一致的嗎
1/805
2021-09-30
小微企業(yè)季不到30萬,不交增值稅,那這部分增值稅應(yīng)轉(zhuǎn)到哪里,是否還是要交所得稅
2/587
2019-08-16
科目余額表,轉(zhuǎn)出未交增值稅是借方整數(shù),未交增值稅科目是貸方負(fù)數(shù)。這個有問題嗎?
1/1706
2018-09-28
請問一下增值稅交了這個附加稅怎么填寫,是不是有增值稅就得交附加稅和印花稅
1/1581
2018-11-07
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