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老師固定資產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)使用2,改建后增值部分+余值,從新計算折舊額,還有使用年限是按8年計算么
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2019-09-18
請問一下,已經(jīng)裝訂好的記賬憑證(財務(wù)軟件記賬打印出來的記賬憑證),需要更改科目,怎么操作呀?是稅務(wù)局讓我們更改的。是用于出口退稅的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,應(yīng)該用什么科目??? 我用的是:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,稅局說不是進(jìn)項(xiàng)稅,要我改正,也不告訴我怎么改。
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2021-04-08
老師你好,我想咨詢一下,就這個,就是當(dāng)月多交的。對于當(dāng)月多繳的增值稅,它是走的是借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅。那要是到了下個月的話,再用那個應(yīng)交的增值稅茶室跟這個轉(zhuǎn)出多交增值稅這個貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個進(jìn)項(xiàng)稅額相抵。 那要是就是說那個。銷項(xiàng)稅大于那個進(jìn)項(xiàng)稅,完了沒交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),貸方應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。那就是下期如果說再有那個。又教的話,那就是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅唄,是不是這意思?
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2020-02-28
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 和應(yīng)交增值稅-未交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)之間需要做什么分錄嗎
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2017-05-09
你好老師!我這本月抵扣完增值稅后需要繳納增值稅,分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是對的吧
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2025-07-23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)150 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅50 老師,結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅這樣做分錄,可以嗎
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2020-10-07
老師,小規(guī)模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中,然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,未交增值稅中呢?第四個月就直接繳納,做賬借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個分錄嘛,內(nèi)賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區(qū)別在哪里呀?
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2024-01-10
新辦幼兒教育培訓(xùn)公司屬于屬于營改增企業(yè)嗎?在填增值稅申報表時候,填寫在貨物及勞務(wù)還是服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)一欄?
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2018-08-10
假如月末有已交增值稅稅金100,進(jìn)項(xiàng)稅額80,銷項(xiàng)稅額200,那么月末結(jié)轉(zhuǎn)時借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷) 200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 80 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(已交稅金)100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 20同時:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)20 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
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2018-07-23
你好!應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅與應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的區(qū)別
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2020-05-09
如何分析?第一步:不含增值稅 第二步:含增值稅,第三步:不含增值稅
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2020-03-26
老師,由于財務(wù)的疏忽,未知增資的具體時間,公司章程一直存放老板處,逾期了很久,這樣的情況怎么處理比較好?立刻增資,然后可以不去修改章程嗎?因?yàn)樯婕傲擞馄?/span>
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2020-04-05
老師,稅務(wù)局查出我公司的成本發(fā)票對方單位虛開,讓做轉(zhuǎn)出,讓改2016年的增值稅報表,現(xiàn)在是2020年,我一旦改完,后面的報表都需要改,這個該咋辦呢
1/976
2020-09-09
小規(guī)模納稅人的界定中,生產(chǎn)型和非生產(chǎn)型企業(yè)年應(yīng)征增值稅銷售額以50萬,80萬為界,營改增應(yīng)稅行為的不超過500萬,請問老師,這三種類型怎么區(qū)分?不知道生產(chǎn)型和非生產(chǎn)型企業(yè),營改增應(yīng)稅行為的企業(yè)是怎么區(qū)分的
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2018-03-26
每月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 那個轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額就是當(dāng)年應(yīng)付增值稅的金額是吧
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2017-04-22
老師,因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13,現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個季度3600元。九月代開了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報表?
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加,今年逾期繳費(fèi),已經(jīng)計提,現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加,城市建設(shè)維護(hù)稅,為什么是負(fù)數(shù)了
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2023-06-28
老師,增值稅納稅申報表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個數(shù),能對上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04