老師你好,我想咨詢一下,就這個,就是當(dāng)月多交的。對于當(dāng)月多繳的增值稅,它是走的是借應(yīng)交稅費,未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,多交增值稅。那要是到了下個月的話,再用那個應(yīng)交的增值稅茶室跟這個轉(zhuǎn)出多交增值稅這個貸方而他倆箱的嗎?還是跟那個進(jìn)項稅額相抵。 那要是就是說那個。銷項稅大于那個進(jìn)項稅,完了沒交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,貸方應(yīng)交稅費,未交增值稅。那就是下期如果說再有那個。又教的話,那就是借應(yīng)交稅費未交增值稅,貸方兒再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅唄,是不是這意思?
5fsshz
于2020-02-28 16:31 發(fā)布 ??658次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-02-28 16:33
抵扣的時候做相反,分錄就可以。
那要是就是說那個。銷項稅大于那個進(jìn)項稅,完了沒交,期末是轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費,貸方應(yīng)交稅費,未交增值稅。這個是進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額表示留底
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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15

可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

你好!是的,思路是對的
2022-03-25 21:34:22
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