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請問下老師,我們學(xué)習(xí)存貨,貨到單未到的情況下,月末要做暫估,次月月初要紅字沖回上個(gè)月月末暫估的,但這期間,如果有部分暫估的貨銷售出去了,實(shí)際我們票又還沒到,這種我們應(yīng)該怎么做?
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2019-10-22
老師之前銀行的金融手續(xù)費(fèi)沒發(fā)票我做賬借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 貸:銀行存款 現(xiàn)在票回來了我該怎么做,用友軟件 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估 還是 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用暫估(紅字)
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2019-07-19
上月暫估加工費(fèi),結(jié)委托加工加工費(fèi)貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款,這個(gè)月沖回上月暫估用相同分錄負(fù)數(shù)。但是委托加工轉(zhuǎn)入生產(chǎn)成本了,上月的生產(chǎn)成本加工費(fèi)貸委托加工加工費(fèi)應(yīng)該怎么辦?
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2019-02-12
本月未收到發(fā)票,需要暫估庫存商品,庫存商品已收到,并且已銷售,只是未收到購進(jìn)發(fā)票 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,暫估款, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 次月沖回暫估款分錄怎么做?摘要怎么寫?
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2020-07-12
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
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2020-09-02
如果2017年做了暫估庫存商品,并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,匯算清繳的時(shí)候已經(jīng)給調(diào)增了并且繳稅了,2018年的賬上還體現(xiàn)了應(yīng)付賬款有暫估數(shù),匯算清繳調(diào)整以后2018用沖2017年暫估的應(yīng)付賬款以及成本嗎?
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2018-04-28
公司之前發(fā)票還沒有進(jìn)來時(shí),2018年我暫估的,2019年后面發(fā)票才來,這樣照成暫估金額太大,沖銷的金額也大了,我年報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了(但是還沒有匯繳),可不可以反結(jié)賬,把2018年的重新暫估過?
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2019-01-17
老師,19年暫估的成本,包含名稱數(shù)量單價(jià)總金額,是不是2020.5.31之前要照著之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià)總金額開進(jìn)來才不用納稅調(diào)增,還是不要按照之前暫估的名稱數(shù)量單價(jià),只要開進(jìn)來就有效?
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2020-05-23
我1-27號確認(rèn)了收入,結(jié)賬,并對28-31日對收入進(jìn)行了暫估,我是不是也要把28-31號的收入稅費(fèi)進(jìn)行暫估進(jìn)去,在次月申報(bào)把1-27號收入稅費(fèi)+28-31號的暫估收入合并在一起進(jìn)行納稅申報(bào)
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2021-01-11
材料可變現(xiàn)凈值=該材料所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)-至完工估計(jì)將要發(fā)生的成本-估計(jì)銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)老師是不是只有材料的可變現(xiàn)凈值是這樣的產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值是=售價(jià)-費(fèi)用-稅費(fèi)
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2024-03-11
老師,今年接了個(gè)代賬回來,前任會計(jì)有2筆材料暫估,共計(jì)83萬,對應(yīng)應(yīng)付賬款一一暫估增加83萬。賬上年底材料都用完。我是新建賬套做賬,現(xiàn)在有材料票,我是不是先沖暫估再材料正常入賬?
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2022-03-15
老師請問3月銷售貨暫估入庫的商品,4月份發(fā)票回來后沖減暫估,發(fā)現(xiàn)實(shí)際發(fā)票數(shù)比暫估價(jià)多出來1500塊錢,1季度的稅報(bào)完了,當(dāng)期成本相當(dāng)于少算了1500,請問這個(gè)成本差異怎么做憑證呢?
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2021-07-05
老師,咨詢關(guān)于房地產(chǎn)代理行業(yè)的,賬務(wù)實(shí)操過程中,關(guān)于成本票的,因?yàn)榍捌谙茸鰰汗赖某杀救胭~,之后根據(jù)回票情況再沖減之前的暫估成本,如果后期的成本回票少于之前的暫估,該如何調(diào)賬
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2022-05-23
我提問:老師2個(gè)問題:第一.6月我暫估入庫做賬原材料是145/套入賬的,9月發(fā)票來了是136/套,我多估了一些,怎么處理,沖回有負(fù)數(shù). 第二.是手柄40套下單入庫都有,發(fā)票上沒有,說是送的,我6月也暫估入庫了,沖回賬上也是負(fù)數(shù),這些怎么做? 暫估掛賬的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,票已到的也結(jié)轉(zhuǎn)了成本 ,但票面額比暫估的低,這怎么沖回入賬成本
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2016-10-11
老師好,問下原材料暫估入庫二級科目設(shè)什么?我這個(gè)月有暫估入庫分錄這么做對不?1.暫估入庫 借原材料貸應(yīng)付賬款-暫估付款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料(二級寫什么)2.下月發(fā)票到了,借原材料(紅字)貸應(yīng)付賬款—暫估付款(紅)借主營業(yè)務(wù)成本(紅字)貸原材料(紅字),在做發(fā)票正常分錄借原材料 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅 貸應(yīng)付賬款 ,你看以上分錄對嗎?
1/1660
2020-11-09
公司是商貿(mào)類型一般納稅人,月底發(fā)票還沒到,月底做了商品暫估,月底前又把這批貨賣出去,那么成本怎么做暫估??
1/323
2018-06-21
子公司合并時(shí)2020年值3千萬,3月份合并的,10月份他根據(jù)2016年評估調(diào)到1個(gè)億,2016年資產(chǎn)評估的,調(diào)賬需要手續(xù)嗎?
1/200
2020-11-18
去年因購貨方預(yù)付款,需要先開發(fā)票,產(chǎn)品還在生產(chǎn),我是暫估的成本,匯算清繳時(shí)還未交貨,暫估成本要做處理不
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2018-05-25
你好,我暫估的費(fèi)用,也結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在那個(gè)票又說不給我們開了。那我紅沖暫估費(fèi)用,也要把結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖掉吧
1/459
2019-11-21
?老師,去年的暫估成本,發(fā)票最遲要求多久到位啊?這個(gè)月要做匯算清繳了,去年12月的暫估成本發(fā)票還沒開過來
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2021-05-20
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