
老師 我做完賬 余額表上面的應(yīng)付賬款二級(jí)暫估款下的數(shù)字,我打算沖掉一點(diǎn),上個(gè)月我是這樣做的分錄 ,借方:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸方:應(yīng)付賬款-暫估 這個(gè)月我打算沖掉一點(diǎn) 該怎么做分錄啊
答: 如果是沒(méi)有發(fā)票的暫估,可以沖銷處理,或者是取得發(fā)票后,沖銷暫估,再按照發(fā)票的金額入賬
勞務(wù)成本余額在貸方,如果結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?分錄怎么做?
答: 你勞務(wù)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,而不應(yīng)該在貸方,應(yīng)該在借方。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師 2019年6月份期末庫(kù)存金額200(賬上余額,沒(méi)有實(shí)際盤(pán)點(diǎn)),7月份有投資人投入,他們也沒(méi)有要求實(shí)際去盤(pán)點(diǎn),到了2020年6月份發(fā)現(xiàn)2019年6月份的期末庫(kù)存沒(méi)有那么多,只有150萬(wàn),相當(dāng)于2019年6月份主營(yíng)業(yè)務(wù)成本算少了。截止2020年5月份賬上期末庫(kù)存220萬(wàn)(實(shí)際盤(pán)點(diǎn)也是220萬(wàn)),那2019年少算的成本應(yīng)該怎么調(diào)整比較好?截止2020年5月份庫(kù)存金額是對(duì)的,前面成本做少了,后面把成本做高了,相當(dāng)于已經(jīng)平了。但是,2019年7月份有新的投資者,他那邊覺(jué)得以前成本做少了,不能在投資后把對(duì)應(yīng)的成本做高,所以要調(diào)整,但是我不知道怎么調(diào)整?分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)?
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整,貸庫(kù)存商品


xqq009 追問(wèn)
2020-09-02 10:45