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老師,報(bào)稅時(shí)沒開發(fā)票,但是有未開發(fā)票收入,不想交增值稅時(shí)要不要抵扣勾選?
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2021-10-09
老師,請(qǐng)問下,發(fā)票大類 選擇 未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目嗎? 不用交增值稅嗎?
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2019-03-15
信息 異常原因:上明未申報(bào)收項(xiàng)目增值稅品目商業(yè)(17%16%13% 這個(gè)要交多少罰款
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2022-02-05
之前在咱們軟件上聯(lián)系的博達(dá)軟件是一般納稅人,那分錄是未交增值稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)了,這小規(guī)模和一般納稅人做的分錄不一樣是嗎?可有老師解答一下???正確的會(huì)計(jì)分錄?小規(guī)模納稅人,業(yè)務(wù)收入,已開發(fā)票給對(duì)方,借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 還是未交增值稅? 正確的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2017-08-11
剛才聽了魚躍老師的增值稅第一節(jié)課,里面講到,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如果超過期限沒有錄入到稅務(wù)局的防偽稅控系統(tǒng),企業(yè)做納稅申報(bào)時(shí),稅務(wù)局要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,同時(shí)將這170元轉(zhuǎn)到未交增值稅里,該筆分錄應(yīng)該怎么做呢?(轉(zhuǎn)出的分錄是借原材料170,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出170)
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2016-10-11
你好 請(qǐng)問我公司是小規(guī)模納稅人,收到買商品的16%稅率普通發(fā)票分錄是借:庫(kù)存商品、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行存款。銷售時(shí)是借:銀行存款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅。免稅時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。是這樣嗎?然后那個(gè)買商品的普通發(fā)票是不是也要做多一筆借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅?
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2020-05-19
為什么企業(yè)當(dāng)月交納增值稅(預(yù)交),通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算,那應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅科目該用在什么地方啊
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2018-11-29
勞務(wù)公司未開票收入如何做賬?借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)對(duì)嗎?
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2023-05-15
那老師小規(guī)模企業(yè)一季度銷售額未超過45萬(wàn),這個(gè)增值稅是不用交的是嗎?還有附加稅要不要交,
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2022-03-04
一般納稅人每月分別將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方和借方是正確的嗎?
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2019-05-20
就是一般納稅人當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),分錄咋做了,還用把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅么
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2020-09-07
小規(guī)模10月開的發(fā)票,未給付款,是不是,借,應(yīng)收賬款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,對(duì)不對(duì)呀
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2018-11-07
老師 為什么沖紅上個(gè)月的專票的會(huì)計(jì)分錄是,借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2021-10-14
老師好!小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn),稅費(fèi)分錄:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。貸營(yíng)業(yè)外收入—補(bǔ)貼收入,對(duì)嗎?
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2019-05-09
請(qǐng)問,房開企業(yè)2季度銷售未完工的房產(chǎn),預(yù)交增值稅還用計(jì)提出來嗎?還是下個(gè)月直接預(yù)交就行啊
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2019-07-13
一般納稅人購(gòu)進(jìn)貨物,增值稅專用發(fā)票注明的增值稅先借記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)。 待認(rèn)證后轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅-待抵扣增值稅?
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2020-01-28
上年度10月份有311元增值稅未交,匯算清繳得交上對(duì)嗎?當(dāng)時(shí)扣稅時(shí)顯示成功,但是銀行沒有扣款
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2019-03-09
小規(guī)模納稅人開了發(fā)票,當(dāng)月記賬借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,這樣記賬對(duì)嗎?
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2017-04-20
未履行合同事的違約金支出,不用交增值稅,哪是否要交企業(yè)所得稅呢?根據(jù)那個(gè)規(guī)定可以稅前抵扣 ?
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2020-05-18
就是一般納稅人當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),分錄咋做了,還用把進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅么
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2020-09-03