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老師,我把實操課的憑證錄完了,接下來要怎么操作
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2022-08-31
老師,您好!我想問下下列問題: 1、增值稅普票的話,不適用差額征稅是嗎?適用于增值稅專用發(fā)票開具差額票?可以自行在開票系統(tǒng)中自己開具嗎? 2、可以簡易計稅和差額征稅同時使用嗎? 3、申報的具體操作是怎樣子的呢? 4、發(fā)票的貨物...名稱的管理需要填寫稅率嗎?
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2019-08-05
增值稅一般納稅人開具的增值稅普通發(fā)票怎樣算稅
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2016-05-11
增值稅普通發(fā)票是不是不能抵增值稅,只能抵費用呢
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2020-06-18
免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07
收到一張綠化的免征增值稅普票,可以抵扣增值稅嗎?
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2020-03-11
預(yù)收貨款未開增值稅發(fā)票,下月初需要申報增值稅嗎?
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2018-11-15
票表 減免稅本期發(fā)生額比對 提示 不通過 當(dāng)納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額7920.79的2%,請確認填寫是否正確。 ,,,,這個怎么搞,填寫哪,以前沒填過,就開了一個普通發(fā)票8000,1個點的
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2022-04-05
個人到稅務(wù)局代開了一張金額為1920的增值普通發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)繳納了附加稅。當(dāng)時繳納了59.27元,還有什么稅種需要繳納?怎么操作?
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2019-04-09
個人到稅務(wù)局代開了一張金額為1920的增值普通發(fā)票,在稅務(wù)局已經(jīng)繳納了附加稅。當(dāng)時繳納了59.27元,還有什么稅種需要繳納?怎么操作?
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2019-04-08
老師 這張是成本票 我們可以在12月賬務(wù)里面 借:成本 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 貸:銀行存款 嗎 申報增值稅的時候需要做什么操作嗎
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2025-01-14
老師,請教一下購買方跟銷售方都都已入賬的增值稅專用發(fā)票,后面發(fā)生銷售退回,需要部分沖紅,那這樣的操作方法,賬務(wù)怎么處理?
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2020-12-30
請問:公司是小規(guī)模納稅人,按月結(jié)算每月不超過十萬未達納稅起征點,但合作方式是年結(jié),要結(jié)賬才開發(fā)票,怎么操作可以不交增值稅
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2019-07-22
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅,申報成功后,提示需要在開票軟件自行操作全部稅控設(shè)備清卡(返寫),是怎么回事?公司沒有稅控設(shè)備
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2018-10-17
增值票普票紅沖要回收原票嗎?
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2019-09-05
營改增后銀行對于我們公司的收入類的利息開的是增值稅專票,但對于貸款利息開的是增值稅普通發(fā)票,為什么,還有一部增值稅專票買匯票支票的工本費按17%的稅率計提的,是怎么回事,可以解釋下嗎,謝謝老師
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2016-08-23
增值稅普票如何發(fā)票作廢
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2020-07-13
增值稅專用發(fā)票開票信息
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2017-06-07
東升公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率16%。原材料核算按實際成本計價。2021年5月份發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: 1、5日,向乙公司購入A材料1000公斤,每公斤10元,發(fā)票及帳單已收到,增值稅進項稅額1600元,運雜費2000元。 ,款項己通過銀行支 付。材料尚末到達。(此分錄題3分) 2、8日,上述購入的A材料己運到,入庫時,發(fā)現(xiàn)原材料在運輸途中短缺40公斤,屬正常損耗。按實際成本驗收入庫。 (此分錄題3分) 3、10日,購人需要安裝的設(shè)備 -臺 設(shè)備價款20000元,增值稅進項稅額3200元,另外支付運輸費400元,包裝費800元,安裝費1000 元。上述款項均以銀行仔款支付。設(shè)備安裝完畢交付使用。分別做出購入設(shè)備、支付運輸費、包裝費、 安裝費以及設(shè)備安裝完畢交付使用的 會計分錄。 (此分錄題3分) 4、 15日,償還今巴到期的,向銀行借入期限為3個月的借款100000元,年利率為6%。己按月在每個月末預(yù)提利息,現(xiàn)到期一次還本付 息。 (此分錄題3分)
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2022-10-02
老師請問:增值稅電子普通發(fā)票,就是普通發(fā)票,電子專用發(fā)票才是增值稅專用發(fā)票對嗎?
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2022-05-30