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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-10-02 09:18

1借在途物資12000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1600
貸銀行存款13600
2借原材料10000
貸在途物資10000
3借在建工程20000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額3200
貸銀行存款23200
借在建工程2200
貸銀行存款2200
借固定資產(chǎn)22200
貸在建工程22200

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相關(guān)問題討論
是的,需要分開結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
2019-02-25 11:04:17
同學你好 期末 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一銷項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一已交稅金 貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 2 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅
2022-03-01 12:06:07
進項稅額多余銷項稅額,形成留抵,可不做分錄
2020-01-11 11:15:27
如果計算當月需要交納增值稅的情況下,是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-10 16:00:53
確認收入的時候,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-銷項稅 購買材料或者確認費用的時候,取得增值稅專用發(fā)票,借:原材料 或(XX費用) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款
2018-06-27 17:37:15
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