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我們是農(nóng)業(yè)公司,是免稅行業(yè),12月份有收入,在企業(yè)所得稅季度申報(bào)表有主表和三個(gè)附表,我該填報(bào)哪一個(gè)附表
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2018-01-15
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開(kāi)票申報(bào)時(shí),是不是只要填寫(xiě)主表、附表和減免表就可以,那個(gè)附表一不要填寫(xiě),對(duì)嗎?
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2023-03-13
增值稅納稅申報(bào)表收入必須和所得稅報(bào)表一致嗎,不一致不能申報(bào)嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
增值稅納稅申報(bào)表附列資料,適用差額征稅,適用于哪些企業(yè),也就是說(shuō)為什么這些企業(yè)適用差額征稅?
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2019-12-16
增值稅附表2為什么不能填數(shù)???我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,但是本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那里是黑色的
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2018-12-04
老師,比方我的進(jìn)項(xiàng)稅100走的應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),也還沒(méi)認(rèn)證,打算以后認(rèn)證,這個(gè)月也沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),那這個(gè)月的增值稅附表二填0嗎?那我資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是不是就顯示負(fù)數(shù)了呀,-100呀,
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2020-04-19
個(gè)體的 城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加稅申報(bào)表,和個(gè)人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅申報(bào)表 怎么填
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2019-01-17
老師,上月有個(gè)招待費(fèi)的發(fā)票收到專(zhuān)票,我在確認(rèn)平臺(tái)勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請(qǐng)問(wèn), 2018年8月,對(duì)方公司給我公司開(kāi)租賃費(fèi)的專(zhuān)票,多開(kāi)了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對(duì)方說(shuō),由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒(méi)敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開(kāi)的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對(duì)方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會(huì)傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購(gòu)置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時(shí)填0呢?
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2019-07-10
如圖,還是納稅申報(bào)表問(wèn)題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問(wèn)題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
老師,我這次是第一次申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。對(duì)于填表內(nèi)容信息不懂。請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有視頻交我們第一步需要怎么做?接下來(lái)做什么的講解課程?及對(duì)相關(guān)詞匯進(jìn)行的名詞解釋?zhuān)?/span>
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2017-11-08
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷(xiāo)售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候也做了。我現(xiàn)在申請(qǐng)出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個(gè)所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說(shuō)所屬期不對(duì) 說(shuō)我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
老師,我想問(wèn)下申報(bào)增值稅時(shí)候,如何檢查增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)有沒(méi)有問(wèn)題?
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2020-04-11
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開(kāi)票的金額填寫(xiě)了增值稅納稅申報(bào)表,填寫(xiě)的銷(xiāo)售額不超過(guò)9萬(wàn)元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
開(kāi)個(gè)供應(yīng)商的促銷(xiāo)服務(wù)發(fā)票(6%) 稅費(fèi)在增值稅報(bào)表附表1和3是可以抵減的,原本應(yīng)該交稅的,現(xiàn)在因?yàn)檫@個(gè)促銷(xiāo)發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額留抵了這個(gè)怎么處理呢
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2024-01-09
老師好,納稅申報(bào)表增值稅一整年的怎么查
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2024-01-23
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
建筑業(yè)上月附表四有余額,這月沒(méi)有稅怎樣申報(bào)填表
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2018-11-12