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老師,這兩個分錄 不會。我寫的是七是,借財務費用,貸銀行存款 10是借 銀行存款 貸應收利潤
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2020-03-13
此處為什么不直接做,借管理費用-房租和物管費 貸 銀行存款 呢?為什么借是其他應付款呢?
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2019-11-12
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應收款啊還是用借其他應付款呢
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2020-07-16
會計:記賬憑證,預收貨款-借:銀行存款 貸:預收貨款;提貨-借:預收貨款 貸:主營業(yè)務收入這樣書寫正確不?出納是不是只用登記本月預收貨款如-借:銀行存款?次月提貨不需要登記?
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2017-05-11
專項撥款,專賬核算時,這樣做行嗎?1收到時借:專項應付款10000 貸:銀行存款100002花費時借:專項應付款 12000貸:銀行存款120003多出來的結轉:借:管理費用 2000 貸:專項應付款 2000這樣做對嗎?
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2017-04-23
為什么他的借方是制造費用呀?
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2019-09-30
母公司向子公司借款,正常規(guī)定是要向子公司收利息并繳納增值稅收入,又有規(guī)定可以約定無息借款,在合同上約定好了就行,借款時間不要太長,可以多次借,不用繳稅,這個借款時間怎么樣界定
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2018-11-16
老師:收到單位銀行存款利息應該怎么做分錄? 借:銀行存款 10 貸:財務費用 10 還是: 借:銀行存款 10 貸:財務費用 -10(借方) 由于用的是用友軟件,財務費用做到貸方UFO報表取不到數(shù)。 老師:哪種做法合適?另外能做到利息收入嗎?
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2016-12-24
18年時借方:管理費用 110.49 貸方:其他應交款:110.49 。 19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費用 1104.86 貸方:其他應交款1104.86 老師 19年我要調整: 借 以前年度損益調整-管理費用994.37 貸 其他應收款 994.37 是這樣嗎?
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2019-07-18
庫存現(xiàn)金沒多少,那住宿費和差旅費我可以做成法人的其他應付款嗎?借:管理費用 貸其他應付款。。這個其他應付款是不是算法人墊支的借款費用?以后還是得還的對吧?
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2017-08-02
單位借個人資金用于經(jīng)營的,付出的低于銀行利息的借款費用支出可以據(jù)實扣除嗎?
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2017-06-07
老師,請問借了現(xiàn)金的差旅費,費用超過借支費,剩下的款可以用公司的基本戶報銷嗎?
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2016-09-02
利息收入 借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入 如果要把財務費用體現(xiàn)在借方怎么做啊 ?
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2018-01-12
收銀行利息 100 借銀行存款 100 貸財務費用100 結轉時 借本年利潤 貸財務費用-100這樣嗎
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2019-04-30
老師 一般納稅人收到專票分錄是不是應該是借:費用成本類 借應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸銀行存款/應付賬款/庫存現(xiàn)金 如果是收到普票:借費用成本類 貸銀行存款
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2021-07-13
老師 我們公司想借款給私人 可以和個人簽個借款協(xié)議 然后銀行以借款的用途打出去嗎?賬務上需要做什么處理 沒有約定利息 一個月后就還回來,我是不是就不用交稅了
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2023-08-08
老板向公司借款50萬用于跑業(yè)務,本來想算作費用,但是又都沒有發(fā)票,老板說算是借款,可以直接從從公司賬戶上轉給他嗎?有什么風險嗎?需要怎么做賬?借款需要交稅嗎?
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2019-12-25
專用發(fā)票未認證會計分錄?借:原材料,借:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅;貸:應付賬款,還是可以,借:原材料,借:其他應收款-待認證進項稅;貸:應付賬款,哪個對?
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2019-09-14
6月份財務費用有兩筆,第一筆是扣手續(xù)費借方:財務費用10,貸方:銀行存款10,第二筆是收到存款利息 借方:銀行存款64,貸方:財務費用64。請問老師針對這兩筆月末結轉財務費用的分錄是借財務費用54,貸方本年利潤54嗎?
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2018-07-04
金馬商貿短期借款利息通過應付利息核算,長期借款利息通過長期借款下面的二級科目應主利息核算,為什么不通過應付利息科目核算?
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2015-09-15