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老師,是所有企業(yè)都要個(gè)人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
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2020-03-23
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報(bào),增加了管理費(fèi)用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒(méi)有104000,管理費(fèi)用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎?
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2020-04-15
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-02-18
老師,我問(wèn)下,暫估的發(fā)票,到匯算清繳前,還沒(méi)得到發(fā)票,我調(diào)增交稅了。那我后面我還要需發(fā)票嗎。如果后面取得發(fā)票了,紅沖回之前會(huì)計(jì)賬上的暫估。那我之前調(diào)增多交的企業(yè)所得稅。跟這會(huì)計(jì)賬是沒(méi)有關(guān)系的對(duì)吧。不涉及調(diào)整吧
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2025-01-09
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
掛靠帳的處理,假如工程的合同毛利不含稅是80萬(wàn),是不是要扣下增值稅80*10%+附加稅12%+企業(yè)所得稅80*25%+管理費(fèi)80*1%+管理費(fèi)所對(duì)應(yīng)的增值稅80*1%*10%+管理費(fèi)所對(duì)應(yīng)的所得稅80*1%*25%
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2018-07-30
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
本季度算出來(lái) 應(yīng)交企業(yè)所得稅10萬(wàn),上期已繳100萬(wàn) 問(wèn)題一:本季度還需要計(jì)提企業(yè)所得稅10萬(wàn)嗎? 問(wèn)題二:本季度實(shí)繳金額是0嗎? 問(wèn)題三:多繳的是本季度退還,還是明年匯算清繳時(shí)退還呢?
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2023-10-16
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我公司真實(shí)盈利了50萬(wàn)元。 我能不能做暫估保證四個(gè)季度都是虧損,不預(yù)交企業(yè)所得稅。最后次年匯算清繳的時(shí)候再做成盈利50萬(wàn)元,繳納企業(yè)所得稅?
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2022-11-16
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽(tīng)了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開(kāi)辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
1/681
2018-03-20
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額)。那么我們?cè)?7年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
1/423
2018-03-14
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)票,所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào),2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個(gè)人所得稅不存在問(wèn)題,是不是不用匯算清繳了
1/743
2020-03-19
老師,貨物非正常損失計(jì)入的管理費(fèi)用,所得稅可以扣除嗎?
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2022-05-14
公司因所得稅問(wèn)題, 購(gòu)進(jìn)汽車50萬(wàn)元, 可以一次性計(jì)入管理費(fèi)用抵扣所得稅嗎
2/1295
2021-05-27
18年企業(yè)所得稅匯算清繳,管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)35345元,全部都沒(méi)發(fā)票,要調(diào)增,填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,賬載金額35345,稅收金額填0嗎?
1/1273
2019-03-18
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
2/979
2016-10-27
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
3/2448
2021-05-27