
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計提的所得稅及在17年 計提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計提的余額)。那么我們在17年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
答: 你好!現(xiàn)在電子申報,已納所得稅都是自動生成的,咱不用去管!
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
答: 你好,不可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
16年的所得稅費用,17年一月交的,計提在17年了,現(xiàn)在做17年所得稅匯算清繳,可以在稅前扣除嗎
答: 你好,可以在主表的本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額欄次填寫,抵扣企業(yè)所得稅應(yīng)納稅稅額 應(yīng)補退稅額=應(yīng)納稅額——本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額

