国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師,小規(guī)模企業(yè)確認收入時,是貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),銀行端扣款時,怎么做,,直接沖嗎,還是借,應(yīng)交稅費_已交稅金?
1/878
2021-06-16
借方銀行存款_123600 貸方主營業(yè)收入_120000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅3600 借方銀行存款_6300 應(yīng)收入賬款_a公司_40000 貸方主營業(yè)收入_100000 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_3000
1/508
2023-10-29
物業(yè)這個月只有銷項稅,沒有進項稅,那么月底要把銷項稅轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅下月交繳好稅借:應(yīng)交稅費-未交增值稅貸:銀行存款是不是這樣做呢?
1/969
2017-07-12
為四舍五入交稅金的時候比計提時多交了一分錢,我賬面上是不是要做補計提,借:管理費用,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金,然后再按照實際交稅額做相應(yīng)的沖減,借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款
1/1768
2017-10-21
老師,代理記賬會計之前把所有提供服務(wù)的分錄寫成,借應(yīng)收,貸主收 貸應(yīng)交稅費_未交增值稅,我需要怎么調(diào)整成應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅呢?
2/365
2022-09-26
老師,開出發(fā)票, 借:應(yīng)收賬款 貸:工程結(jié)算收入 貸應(yīng)交稅金-未交增值稅 當(dāng)月開票當(dāng)月繳納稅金 借,:應(yīng)交稅金-已交稅金 貸銀行存款 老師分錄對嗎
3/679
2016-10-27
請問在安裝生產(chǎn)線的過程中 領(lǐng)用的外購原材料的增值稅,是無需處理 還是要記應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)???
1/698
2023-06-07
老師你好!我問了是貨方應(yīng)交增值稅,也交了稅,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)借應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——未交增值稅 貨銀行存款啊,我的科目初期應(yīng)交稅費不填啊,對下個月有影響啊
6/576
2022-02-10
郭老師在嗎,年末應(yīng)交稅金,我一直每年都有余額對沖至0,年末買了一臺汽車,不小心認證了,所有現(xiàn)在有了留抵稅額,比如:貸:應(yīng)交稅金-銷項30000,借:應(yīng)交稅金-進項24000,借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅8000(這個是之前的銷項-進項累計數(shù)),這樣還需要對沖,怎么對沖呀(留抵稅額2000)
11/321
2023-01-11
借:應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金未交增值稅 去年的,發(fā)現(xiàn)實際沒有繳納,當(dāng)月抵扣進項了,這個分錄就多轉(zhuǎn)出了?,F(xiàn)在怎么更正,是直接這分錄紅字更正嗎
1/720
2020-06-12
如何從財務(wù)軟件上查出今年一共交了多少增值稅?我們每月的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是把進項和銷項,做相反的分錄,余額記入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,未交增值稅
1/1113
2020-04-19
老師,你能幫我看一下這三筆憑證的分錄對么,我現(xiàn)在應(yīng)交稅費,應(yīng)交稅費-未交增值稅、應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這三個科目的余額轉(zhuǎn)不平,這筆未開票收入的,就是截圖的第三筆,當(dāng)時稅率由17%改為16%,然后額外去稅局補交的稅,然后在這個月申報時申報的是未開票收入,然后也在當(dāng)月只能開16%發(fā)票的月份也開了17%,那這正確的分錄應(yīng)該怎么轉(zhuǎn)才對呢?
1/327
2019-01-07
老師,老項目應(yīng)交的增值稅可以放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易征收 這個科目下核算嗎?還是說一定要放在 應(yīng)交稅費-未交增值稅 下核算?
2/646
2016-08-24
老師:應(yīng)交稅金-未交增值稅,如果進項稅大于銷項,可不可以就把這個科目掛著不做處理,如果銷項大于進項,那個應(yīng)交稅金-已交增值稅科目可不可以不用,銀行扣款后直接貸方銀行存款。
1/203
2020-03-31
想一下這樣做分錄是不是重復(fù)交稅了 1.購進 借:原材料 ?? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅 ? 貸:銀行存款 2.轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅轉(zhuǎn)出 ? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 3.繳納 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 ? 貸:銀行存款
1/326
2021-02-25
請問建安房地產(chǎn)行業(yè)應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅下面的各個三個明細科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,什么時候結(jié)轉(zhuǎn)合適。
1/474
2019-08-19
請問應(yīng)交稅費中轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這些科目的用法
1/748
2019-12-28
老師 一般納稅人 支付增值稅的時候 可以直接借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金嗎 沒有做一筆應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)未交稅費
1/305
2021-03-29
老師,月底應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進銷項稅額)必須結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?
1/621
2017-12-12
因為公司1月份的進項發(fā)票都沒有認證,所以在做賬的時候都做到應(yīng)交稅費-待抵扣稅金里了,2月份的時候我把這些發(fā)票都認證了,分錄是不是這樣做:借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣稅金?
1/480
2017-03-07