老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問
直接做往來內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請(qǐng)問一下,我們無償使用主管部門提供的辦 問
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請(qǐng)問公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷售怎樣入賬 問
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師 你好~請(qǐng)問產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

剛才看一組分錄,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí),上交本月增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
答: 當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
某企業(yè)預(yù)繳下月的增值稅,其賬務(wù)處理正確的是()。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)貸:銀行存款C.借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款預(yù)繳下月增值稅,選項(xiàng)C是不是要改成:應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅
答: 您好對(duì)的,是這個(gè)意思的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,本月繳納增值稅,做會(huì)計(jì)分錄借 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交稅金 貸 銀行存款月末要不要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,結(jié)平已交稅金借 應(yīng)交稅金-增值稅-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅金--已交稅金
答: 月末做結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)賬務(wù)處理可以。將已交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅科目。


A????甜甜???????? 追問
2020-03-31 10:40
maize老師 解答
2020-03-31 10:45
A????甜甜???????? 追問
2020-03-31 11:07
maize老師 解答
2020-03-31 11:10