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征退稅率一樣的情況下,生產(chǎn)企業(yè)出口如何計(jì)算增值稅?
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2019-12-02
劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫(xiě)出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2023-06-12
2.劉明為市區(qū)天禹公司提供軟件開(kāi)發(fā)服務(wù),并達(dá)到了無(wú)形資產(chǎn)入賬條件,合同約定稅后勞務(wù)報(bào)酬40 000元,個(gè)人應(yīng)交稅費(fèi)由企業(yè)負(fù)擔(dān)。劉明的應(yīng)稅行為按小規(guī)模納稅人管理,假定不免征增值稅,增值稅征收率為3%。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)元的,免征教育費(fèi)附加、地方教育附加和水利建設(shè)基金等附加費(fèi),。 請(qǐng)計(jì)算劉明應(yīng)交增值稅稅款、城建稅稅款、天禹公司應(yīng)代扣代交個(gè)人所得稅稅款,并寫(xiě)出天禹公司相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。
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2022-06-17
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬(wàn),季度交交增值稅2700,代開(kāi)專(zhuān)票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
我們執(zhí)行的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,法人的社保費(fèi)可以直接入管理費(fèi)用里嗎?如果不是,分錄怎么寫(xiě)?
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2016-11-11
老師,我想問(wèn)下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當(dāng)時(shí)計(jì)提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢(qián)怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。請(qǐng)問(wèn)一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額,差額部分填寫(xiě)在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2023-04-11
本期填寫(xiě)的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2023-07-04
期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開(kāi)具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確
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2022-07-15
本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。
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2023-07-13
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
請(qǐng)一位擅長(zhǎng)稅收征管的老師解答下這個(gè)問(wèn)題:企業(yè)的收支沒(méi)走公司賬戶(hù)而走個(gè)人支付寶有何處罰? 比如:未進(jìn)行納稅申報(bào),稅務(wù)機(jī)關(guān)責(zé)令其限期申報(bào),并除以未繳納稅款數(shù)額50%以上5倍以下罰款,這樣回答。勞務(wù)支出走支付寶未取得發(fā)票征管法怎么處罰?
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2023-12-14
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務(wù),每月收客戶(hù)的物業(yè)管理費(fèi)、代攤水、電費(fèi)、停車(chē)管理費(fèi),清潔費(fèi),場(chǎng)地租金,開(kāi)出增值稅精通發(fā)票,報(bào)務(wù)名稱(chēng)就寫(xiě)以上名稱(chēng),但是要在開(kāi)票系統(tǒng)設(shè)置才行,這幾個(gè)收費(fèi)項(xiàng)目的編碼應(yīng)該是什么?稅率應(yīng)該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財(cái)產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤(pán)虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤(pán)盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實(shí)際成本100元。對(duì)上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉(cāng)庫(kù)管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費(fèi)用處理。丙材料盤(pán)盈是由于計(jì)算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費(fèi)用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險(xiǎn)公司同意賠償3萬(wàn)元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷(xiāo)。會(huì)計(jì)分錄 ?
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2020-07-03
公司去年9月份購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán),因?yàn)槭切∥⑵髽I(yè)也沒(méi)有超過(guò)增值稅起征點(diǎn),就一直沒(méi)有抵減過(guò),它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
以前年度增值稅附征多交,稅務(wù)局辦理留抵稅后,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-07-03
老師 你看看這道題,我倒算不過(guò)來(lái)了。4月10日公司行政人員的費(fèi)用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費(fèi)44000元,行政部差旅費(fèi)給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費(fèi)8000元均用銀行支付。編會(huì)計(jì)分錄。我做的分錄是:借管理部門(mén)-職工工資160000,管理費(fèi)用-折舊費(fèi)44000 管理費(fèi)用-差旅費(fèi)21000貸:庫(kù)存現(xiàn)金225000然后再借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對(duì)呢?問(wèn)題是我碰到過(guò)好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)呢。
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2021-03-19
企業(yè)取得不符合規(guī)定的增值稅發(fā)票,1.是否區(qū)別專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票進(jìn)行處理。2.是否與增值稅處理原則保持一致。3.是否給與企業(yè)補(bǔ)開(kāi)真實(shí)發(fā)票的機(jī)會(huì)。4.無(wú)法取得真實(shí)發(fā)票,哪些證據(jù)可以證明貨物的真實(shí)性
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2017-11-21