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適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對(duì)應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。
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2023-07-13
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05
增值稅即征即退當(dāng)月辦理了當(dāng)月就可以申請(qǐng)退稅嗎?
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2018-11-02
19年小規(guī)模納稅人 月銷售額不超過(guò)10萬(wàn) 享受免征增值稅的政策 教育 地方教育 建設(shè) 還有企業(yè)所得稅都可以零申報(bào)了嗎?還是企業(yè)所得稅照實(shí)申報(bào)
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2019-04-01
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
老師,核定征收企業(yè)如何建賬,比如一家公司,核定每季3萬(wàn),季度交交增值稅2700,代開專票時(shí)預(yù)交2000,申報(bào)時(shí)補(bǔ)交700元,要如何處理。
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2020-03-06
開票軟件年服務(wù)費(fèi)可在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,故由管理費(fèi)用轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅款科目。 借;管理費(fèi)用 (紅字)和貸:管理費(fèi)用 有什么區(qū)別?
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2020-04-22
預(yù)繳土增(預(yù)收賬款-預(yù)繳增值稅)*預(yù)征率-附加稅-印花稅 對(duì)嗎
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2022-07-07
上期繳稅1000元,上期計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費(fèi)支付借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費(fèi)用 -280 請(qǐng)問(wèn)我的分錄對(duì)嗎??到期末應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬(wàn),增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬(wàn)。也就是需要會(huì)計(jì)利潤(rùn)納稅調(diào)減100萬(wàn) 按100萬(wàn)繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購(gòu)入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費(fèi)2800元,支付其他費(fèi)用3755元。該管理用房的入賬價(jià)值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
收到購(gòu)買稅控盤200的發(fā)票時(shí)是做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,等到申報(bào)抵減的時(shí)候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說(shuō)收到時(shí)做借管理費(fèi)用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說(shuō)這個(gè)分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費(fèi)用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們?cè)O(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問(wèn)題 總公司說(shuō)收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤(rùn) 利潤(rùn)交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
小微企業(yè)(小規(guī)模納稅人)免征增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么寫。
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2018-07-13
企業(yè)所得稅,個(gè)稅,增值稅,附征,印花稅,車輛購(gòu)置稅會(huì)計(jì)分
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2020-07-17