收到購買稅控盤200的發(fā)票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
有有
于2018-10-13 15:56 發(fā)布 ??731次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-10-13 16:03
你好,你是一般納稅人嗎?收到的時候借管理費用貸銀存,需要抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借管理費用負(fù)數(shù),不抵扣不用做抵扣的分錄
相關(guān)問題討論

您好
請問已經(jīng)實際抵減了增值稅么
2020-01-11 11:35:23

你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02

你好!借:管理費用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:營業(yè)外收入
月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45

你好
可以的
可以這么做的
2021-12-30 13:13:42

你好 ; 你作借方負(fù)數(shù)去? ?管理費用 ;然后? 你做 了負(fù)數(shù)后。 同時沒有管理費用發(fā)生 那么就是負(fù)數(shù)了??
2021-10-19 10:27:28
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
有有 追問
2018-10-13 16:26
郭老師 解答
2018-10-13 16:31
有有 追問
2018-10-13 16:40
郭老師 解答
2018-10-13 16:41
有有 追問
2018-10-13 17:06
有有 追問
2018-10-13 17:08
郭老師 解答
2018-10-13 17:25