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甲公司購人的商標(biāo)權(quán)具有減值違象。該商標(biāo)權(quán)的賬面價(jià)值為150o00元,經(jīng)計(jì)算可收回金額為12000N元。確認(rèn)減值損失為3000元。會計(jì)分錄怎么寫
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2021-09-09
#提問#老師,F(xiàn)OB價(jià)進(jìn)口貨物,庫存商品的入賬價(jià)值是不是進(jìn)口增值稅繳款書上的完稅價(jià),CIF價(jià)下進(jìn)口貨物,庫存商品入賬價(jià)值有啥區(qū)別
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2020-03-04
加油站里虛擬充值,咋做賬???充值2萬元,給21400的油,但是實(shí)際還沒給錢呢,欠錢,但加油機(jī)里的虛擬充值,要不然加不了油,這個(gè)咋做賬?
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2018-07-05
公司廠房在建設(shè)中,購買的工程用工具,如果超過易低值耗品金額,該怎么處理呢。我是問超過低值易耗品的金額,不是說低值易耗品
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2019-01-15
企業(yè)以存貨抵償債務(wù),應(yīng)按照存貨的公允價(jià)值確認(rèn)收入,存貨公允價(jià)值與債務(wù)賬面價(jià)值間的差額,確認(rèn)為債務(wù)重組損益。 說法正確嗎
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2023-11-26
鄒老師,您好,其他老師不要答 老師我還是有不明白的,1,本月交增值稅1萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1萬, 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬 進(jìn)項(xiàng)稅額中留抵的2萬 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2萬 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 第一個(gè)本月交稅時(shí)已經(jīng)借銷項(xiàng)稅了,第二個(gè)在留抵時(shí)還借銷項(xiàng)稅嗎
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2019-09-18
在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)六月的增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 15336.36 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 11536.76 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值 1311.34 沒有留底的。我六月交的增值稅就是1311.34,這樣就不平了呢。
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2017-08-06
老師,我們11月交了9萬的增值稅稅,增值稅交了,附加稅還沒有交,但是這9萬合同取消了,12月開紅字要退9萬的增值稅,那11月的附加稅還交不交了
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2018-12-17
3月征期申報(bào)增值稅時(shí),做了16%和10%的未開票收入申報(bào),4月征期也開具了16%和10%的增值稅發(fā)票,請問現(xiàn)在申報(bào)4月征期的增值稅時(shí),要怎么填寫呢?
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2019-05-13
精通稅法實(shí)務(wù)—增值稅里面的14課時(shí)-發(fā)票知識,老實(shí)說增值稅普通發(fā)票的稅率只能是3%或5%,不可能是17%、13%、11%等 但是很多增值稅普通發(fā)票的稅率是17%???
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2016-09-14
固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和入賬價(jià)值能不能說下 要怎么區(qū)分 還有那個(gè)減值準(zhǔn)備什么時(shí)候改減 什么時(shí)候不減還有存貨的 投資性房地產(chǎn)的
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2023-05-10
老師題目中要求算的是現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值,不是很理解?推倒不出這個(gè)現(xiàn)金凈流出量的答案,那些終值現(xiàn)值系數(shù)能理解。就是那些加加減減理解不了。
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2021-08-03
小規(guī)模代開專票不超過30萬增值稅不免,2個(gè)附加稅免 城建減半。這里的城建稅應(yīng)該是專票的增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算,還是免的普票增值稅也要算上?
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2019-07-10
上個(gè)月的增值稅繳納過后,我又申請了一次全申報(bào),忘記作廢了,然后這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候不小心把有申請那次的增值稅繳納了,現(xiàn)在怎么辦
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2022-04-19
老師,你好,外賬做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額,然后繳納增值稅的時(shí)候沒有計(jì)提繳納的增值稅,直接做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。這樣是可以嗎?
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2022-12-17
小規(guī)模納稅人,不管是開的是專票?還是開的是普票, 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(貸方的二級明細(xì)是未交增值稅?還是應(yīng)交增值稅?)
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2022-04-05
老師,我想請教下,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開填寫的對嗎?應(yīng)納稅額也是要分開填寫對嗎?
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2019-06-18
所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額下的資產(chǎn)原值是只填2018年一整年的資產(chǎn)原值還是截止2018年12月31日所有的資產(chǎn)原值?
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2019-05-17
增值稅是按照季度交的,在1.2月份計(jì)提的時(shí)候每月都超過10萬了,可是一季度又沒超過30萬,就是說不用交增值稅了,那之前計(jì)提的增值稅怎么處理呢
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2019-02-18
老師,經(jīng)濟(jì)法增值稅那章,關(guān)于委托代銷雙方增值稅的問題,我有一點(diǎn)弄不明白,就是委托方收到代銷清單,給受托方開出的增值稅發(fā)票,是針對什么開票的?
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2020-04-03