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提取現(xiàn)金用于管理費的分錄怎么做?
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2020-04-16
押金分錄跟交飯?zhí)霉芾碣M分錄怎么寫
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2020-07-14
購入無形資產(chǎn)時分錄:借無形資產(chǎn),貸銀行存款。計提折舊時,借管理費用-折舊費。貸累計折舊,月末結(jié)轉(zhuǎn)折舊費時,借管理費用-折舊費,貸本年利潤。這帳務(wù)處理正確嗎?最后一個分錄應(yīng)該 是借本年利潤,貸管理費用-折舊費
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2017-07-15
某企業(yè)在期末財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)盤虧甲產(chǎn)品50kg。單位成本50元,產(chǎn)品領(lǐng)用材料成本1000元。查明原因是由于保管員失職造成的責(zé)任人賠償60%。其余作為企業(yè)損失處理。寫出分錄
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2023-05-28
財管資本成本,這道題答案選哪個
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2023-01-30
老師這個遞延所得稅是怎么分析出來的,為什么形成遞延
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2021-11-12
上個月多計提社保費11元 本月調(diào)整分錄1 借:管理費用-社保 -11 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -11 本月調(diào)整分錄2 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 11 貸:管理費用-社保 11元 哪個分錄是正確的?
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2018-09-11
借;本年利潤 360 貸;管理費用 360 ,這個借貸方合計數(shù)才是360嗎
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2015-12-09
公司辦理寬帶業(yè)務(wù)收到工本費及手續(xù)費 是記管理費用里面的什么明細(xì)
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2016-10-13
老師管理費用該怎么結(jié)轉(zhuǎn),直接借:本年利潤 貸:管理費用嗎
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2020-05-26
老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價40 老師可以這樣理解么 (100-60)/5=8 修改前每年記管理費和其他資本公積8 修改后 管理費用和資本公積 理論上為每期(100-40)/5=12,因為第三期前修改所以第三期為12+(12-8)*2=20 4.期5期為12 是這樣么老師 另一個情景 老師我想問一個股份支付章節(jié)的可行權(quán)修改問題。 修改后的服務(wù)增加我不理解怎么做真么增。 假設(shè)等待期五年 股份支付——權(quán)益支付 支付給管理層 修改前 初始股票價100 行權(quán)價60 修改后 股票價100 行權(quán)價60 可執(zhí)行期提前一年 老師可以這樣理解么 是不是 第四年管理費為(100-60)/4=10 第三為管理費10+(10-8)+(10-8)=14
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2020-06-05
籌建期間的借款利息,是加上不符合資本化條件,才計入管理費用嗎?那加上符合資本化條件,又計入哪個科目呢?
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2017-12-17
合并報表的問題 問題1 貸固定資產(chǎn)-原價200 就是固定資產(chǎn)虛增200萬 沖掉,那么為什么要沖折舊 跟管理費用15呢? 是因為虛增的200萬增加了折舊所以要沖掉嗎? 問題2 為什么站在合并報表角度,固定資產(chǎn)的賬面價值是用800呢?為什么不是1000?合并角度 固定資產(chǎn)不應(yīng)該是把賬面調(diào)公允 也就是 借:固定資產(chǎn) 200 貸:資本公積 200 他這個說固定資產(chǎn)還是用舊的賬面價值800減折舊是740 跟1000減折舊925 產(chǎn)生185可抵扣差異 為什么 我理解的是比如賣畫 我賬面記800 然后這個畫市場價1000 你把我收了我當(dāng)然把我賬面調(diào)到市場價也就是1000賣啊 他這個怎么還是用賬面800
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2020-09-21
管理費用是不是每月累加,到年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤?
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2018-09-30
老師,我們應(yīng)該放長攤的費用,錯誤放在了管理費用,每月底管理費用也結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤,然后現(xiàn)在想在年底一次調(diào)賬回來,調(diào)到長攤,這個要怎么處理呢?
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2018-05-25
長投里 同控下,交易費用是借計管理費用, 傭金是借計 資本公積,而不是跟交易費用一樣計入管理費用嗎?
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2022-07-13
3月報表管理費用本年累計數(shù)多了1000,在4月份做賬時管理費用少做1000。為什么月底出報表時管理費用本年累計數(shù)報表數(shù)據(jù)還是不對?反而比賬上少了2300
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2021-05-06
沒開業(yè)之前的所有不符合資本化的花費都可以記在管理費用-開辦費里嗎
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2016-12-29
我們公司沒有收入,但有管理費用,請問結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤后,本年利潤是不是要用紅筆填寫
1/1210
2019-10-18
老師好 總賬 管理費用的本年累計 是本月合計加上上個月合計嘛
1/1640
2019-10-26
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