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(四)甲公司為增值稅一般納稅人,2021年度該公司發(fā)生與固定資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)如下:(1)1月8日,購入一臺需要安裝的M設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為700000元,增值稅稅額為91000元,另支付安裝費取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50 000元,增值稅稅額為6500元,全部款項以銀行存款支付。該設(shè)備預(yù)計可使用5年,預(yù)計凈殘值為40 000元,采用年限平均法計提折舊。1月10日M設(shè)備達到預(yù)定可使用狀態(tài)并交付生產(chǎn)車間使用。(2)6月30日,委托外單位對本公司設(shè)備進行日常維護修理,其中行政管理部門設(shè)備的修理費為35 000元,銷售部門設(shè)備修理費為12000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為47000元,增值稅稅額為6110元,全部款項以銀行存款支付
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2023-07-02
老師,平時交公積金,借:管理費用和其它應(yīng)交款,貸銀行存款,可是上月公積金銀行忘交了,員工工資已發(fā),借:應(yīng)付工資,貸其它應(yīng)交款--公積金等等,那上月公積金這塊如何記帳?貸應(yīng)付帳款?還是其它應(yīng)付款或者別的?
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2015-11-06
老師您好 假如實收資本50萬 那個印花稅這樣寫對嗎借 管理費用-印花稅250 貸銀行存款250 老師對嗎
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2019-07-01
如果購了 印花稅可不可以直接這樣做分錄 1、借:管理費用-稅金-印花稅 貸:銀行存款
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2016-08-29
幫忙看一下會計分錄給正確本月有一筆款已付,發(fā)票未到借:預(yù)付賬款42500貸銀行存款42500,房租攤銷:借:管理費用20000貸:預(yù)付賬款20000
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2021-01-29
11月份有一份記賬憑證錄錯了,應(yīng)該是: 借:管理費用 1212 貸 現(xiàn)金 500 銀行存款 712 結(jié)果我把1212全部記錄到貸銀行存款減少方了 請問12月份我改怎么調(diào)回來?。?/span>
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2019-12-03
老師,繳納保險的時候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,和借管理費用-工資,貸銀行存款,有什么不一樣?為什么有的會計是按照第一個做,有的按照第二個分錄做?
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2021-03-15
老師我想問,因為公司賬上缺305才夠付一筆費用,現(xiàn)在老板自己給這個賬戶充了305塊,之后公司賬剛好付一筆500的資信費用。1、銀行存款:借305 貸:應(yīng)付票據(jù)305 2、借:管理費用500 貸:銀行存款500 這樣處理對嗎?
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2016-01-07
請問老師因為我們公司項目比較多,為了方便查詢哪個項目的費用多少,我想做分錄時先設(shè)置,借:XXX項目——管理費用—辦公費 貸:銀行存款,這樣設(shè)置科目可以嗎?因為我們公司項目很多,如果把項目放在三級科目就要點很多項才搜索出來而且要另外合計才能出總的費用不方便,請問老師我能這樣做分錄嗎?
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2016-08-05
本來4月支付當月社保是, 借:管理費用(單位)96.21 其他應(yīng)收 320.30(個人) 貸:銀行存款46.51 但是4月社保延遲到6月扣款了,請問4月社保怎么處理?
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2020-07-08
公司員工工傷的醫(yī)藥費,報銷醫(yī)藥費的時候,公司會計做的是借:應(yīng)付福利費-福利費,貸:現(xiàn)金。而公司員工的體檢費3萬多,卻直接是借:管理費用-福利費,貸銀行存款,有點不明白為什么一個是計提,一個是直接歸費用
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2016-11-02
上個月購買的工作服借管理費用_福利費,貸銀行存款現(xiàn)在工作服的進項票到了可以抵扣,該怎么做賬???
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2017-05-02
繳納實收資本的印花稅直接就做到管理費用-印花稅貸銀行存款就可以咯,為什么看到這個實操這么做的
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2017-09-15
我們是市政公司,給學(xué)校維修,用了學(xué)校的電,已經(jīng)對公支付,金額為5800元,學(xué)校給開了收據(jù),蓋了收費專用章,會計分錄能否計入管理費用,借:管理費用-電費,貸:銀行存款
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2021-08-12
請問老師,圖片這種做法是正確的嗎?我在學(xué)堂里看到很多都是說先計提:借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款等。到底怎么做才是對的呢?
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2021-03-08
老師,您好,我這邊19年12月預(yù)付了19年12月至2020年4月的房租,預(yù)付時,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,19年要提費用,借:管理費用 貸方記什么科目呢,到現(xiàn)在還沒收到發(fā)票
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2020-01-15
老師,計提利息時候 借:管理費用 5 貸:應(yīng)付利息 5 支付利息時候 借:管理費用 5 應(yīng)付利息 5 貸 銀行存款 10 這個支付利息的時候為啥借是那個呢例如這個數(shù)額
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2019-06-23
在7月份的時候有張發(fā)票是商標權(quán)7500,我入賬借:無形資產(chǎn)-商標權(quán) 貸:銀行存款 ;公司業(yè)績下降,沒有什么業(yè)務(wù)了 ,我在本月12月份的時候 ,就做了 調(diào)整:借:管理費用-其他, 貸:無形資產(chǎn)-商標權(quán) 可以做這樣的分錄嗎?
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2017-12-27
企業(yè)給員工買的意外保險怎么做賬,保險費3000,手續(xù)費6,是不是借:管理費用-保險費 3006 貸:銀行存款 3006
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2018-08-29
老師好,我們5月分支付了今年5月到明年4月份的房租,發(fā)票要年底才開進來,請問我現(xiàn)在是不是付錢的時候借應(yīng)付賬款,貸銀行存款。月底攤銷的時候借管理費用,直到費用,貸應(yīng)付賬款;那請問年底發(fā)票進來的時候我怎么做分錄
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2021-06-04