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老師,籌建期餐飲的招待費(fèi)分錄是借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-招待費(fèi) 貸:銀行存款嗎
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2019-10-11
企業(yè)為優(yōu)秀員工發(fā)放的禮品的賬務(wù)處理是: 1、計(jì)提時(shí): 借:管理費(fèi)用-職工福利 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 2、獎(jiǎng)金發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:銀行存款 為啥一定要用應(yīng)付職工薪酬科目。直接借管理費(fèi)用貸銀行存款 不行嗎
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2021-02-20
以銀行存款支付車(chē)間管理費(fèi)用2000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
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2015-10-22
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬(wàn),只有對(duì)方手寫(xiě)的收款收據(jù),之前借款沒(méi)有通過(guò)單位帳戶(hù),借:管理費(fèi)用9,貸:銀行存款9。10月份有開(kāi)具發(fā)票,借:管理費(fèi)用9,貸:管理費(fèi)用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
先預(yù)付了租金 之后才收到發(fā)票 是不是可以做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 等收到發(fā)票了 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款?
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2017-01-10
你好,公司3月新成立,3月當(dāng)月已付租金,分錄,借 管理費(fèi)用 貸,銀行存款, 計(jì)提當(dāng)月租金 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付賬款 4月:支付4月當(dāng)月租金 借,應(yīng)付賬款 貸,銀行存款, 計(jì)提4月的租金 借,管理費(fèi)用, 貸 應(yīng)付賬款 對(duì)嗎
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2019-06-24
老師,我想問(wèn)一下,我們1月份 買(mǎi)了金稅盤(pán)和開(kāi)票服務(wù)費(fèi)共440元,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi),貸:銀行存款 這個(gè)月要抵扣,怎么寫(xiě)分錄呀
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2021-04-13
老師,我想問(wèn)下按月攤銷(xiāo)的第二個(gè)月的分錄怎么做。例如,單位訂閱報(bào)刊,費(fèi)用1440.第一個(gè)月的分錄是:借 預(yù)付賬款 132 0 管理費(fèi)用120 貸 銀行存款1440 第二個(gè)月怎么做呢?謝謝
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2016-10-22
老師好!請(qǐng)問(wèn)去年9月收到社保局穩(wěn)崗補(bǔ)貼時(shí)做分錄借銀行存款貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)嗎?如果錯(cuò)了,怎么改?謝謝!
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2021-10-23
某固定+軟件費(fèi)是捆綁銷(xiāo)售開(kāi)在一張發(fā)票上問(wèn)入賬時(shí)是不是可以分開(kāi)借:固定資產(chǎn) 管理費(fèi)用-軟件費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-04-15
老師,這月電費(fèi),銀行已扣款,發(fā)票沒(méi)來(lái), 借,預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣記賬可以不 發(fā)票到了 借管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸預(yù)付賬款
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2021-11-26
您好老師,etc高速費(fèi),分錄做借管理費(fèi)用、交通費(fèi),貸銀行存款,直接從公戶(hù)扣的,可以嗎? 這個(gè)費(fèi)用需要去開(kāi)發(fā)票嗎?
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2022-04-07
我們公司要自己組建團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)軟件,是不是開(kāi)發(fā)軟件的人員工資是要怎么算,如何賬務(wù)處理?另外我委托外單位幫我研發(fā)部分,每個(gè)月底要付委托研發(fā)單位款,這個(gè)階段是屬于研究階段嗎?我是不是每月底收到委托單位開(kāi)來(lái)的(軟件開(kāi)發(fā))發(fā)票直接借方:管理費(fèi)用(研發(fā)支出)貸方:銀行存款,這種處理可以嗎?
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2021-03-18
老師 我想問(wèn)一下 我們公司的賬是代賬公司在做 他們每個(gè)月不計(jì)提工資 直接走的管理費(fèi)用 銀行存款 現(xiàn)在自己做怎樣調(diào)整過(guò)來(lái)呢 因?yàn)橹懊總€(gè)月會(huì)扣個(gè)稅 現(xiàn)在如果從這個(gè)月開(kāi)始做計(jì)提 下個(gè)月再發(fā) 那個(gè)個(gè)稅就會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù) 這么辦呀?
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2020-04-01
去年借管理費(fèi)用 貸 銀行存款 費(fèi)用歸集錯(cuò),今年要調(diào)整過(guò)來(lái),分錄如何處理
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2019-02-27
老師只有銀行付電費(fèi)的回單。沒(méi)有收到發(fā)票直接借記管理費(fèi)用,制造費(fèi)用 貸銀行存款可以嗎
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2019-12-12
老師2019年9月付了一筆19.5萬(wàn)的設(shè)計(jì)費(fèi),但對(duì)方永遠(yuǎn)不給開(kāi)發(fā)票,九月做3號(hào)憑證摘要付設(shè)計(jì)費(fèi)。借,管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi)19.5萬(wàn),貸,銀行存款19.5萬(wàn),十月份我又做九月3號(hào)憑證沖紅分錄,借,管理費(fèi)用--開(kāi)辦費(fèi)--設(shè)計(jì)費(fèi) 負(fù)19.5萬(wàn),借,銀行存款 19.5萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)九月份3號(hào)憑證和10月份的沖紅分錄憑證后面分別附什么附件資料
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2020-01-30
老師好 ,請(qǐng)問(wèn)11月支付:借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 4999元 貸:銀行存款 4999 到12月退款回來(lái)怎么做分錄,然后又在12月支付出去,又怎么做分錄
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2020-06-12
老師你好,如果我們沖減費(fèi)用,正常思路借銀行存款貸管理費(fèi)用,因?yàn)檐浖鲑~考慮結(jié)轉(zhuǎn),就借銀行存款借管理費(fèi)用紅字嗎,如果我們做錯(cuò)了一筆憑證,是不是就原憑證紅字標(biāo)識(shí)
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2020-05-19
這個(gè)月付下季度房租,款已付,發(fā)票已收到。分錄是不是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 還是 借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款。如果下個(gè)月要攤銷(xiāo)房費(fèi)了,借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 ?
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2017-03-01