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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-24 14:58

您好
請問收到租金發(fā)票了么

煥然 追問

2019-06-24 15:02

當(dāng)時就收到了

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:04

3月收到付款攤銷
借:待攤費用
貸:其他應(yīng)付款
支付的時候
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
攤銷的時候
借:管理費用
貸:待攤費用
四月份做分錄
借:管理費用
貸:待攤費用

煥然 追問

2019-06-24 15:08

都是當(dāng)月支付,當(dāng)月收到發(fā)票,為什么要用其他應(yīng)付款呢

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:11

如果您收到發(fā)票的時候 直接支付了 就用直接用銀行存款

煥然 追問

2019-06-24 15:15

我上面的把長期待攤改成待攤費用也對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:17

上面沒有長期待攤費用科目啊

煥然 追問

2019-06-24 15:23

比如交房租,當(dāng)月交的話,支付的時候是借管理費用,貸銀行存款,  
                                                計提的時候   借:管理費用     貸  :應(yīng)付職工薪酬
   

如果不是當(dāng)月支付,發(fā)放上月租金     借  應(yīng)付賬款          貸銀行存款
                                              計提時  借:管理費用     貸  應(yīng)付賬款,,,,對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:25

不對 您為員工支付房租的話
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
不是當(dāng)月支付 先收到發(fā)票
借:管理費用
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

煥然 追問

2019-06-24 15:28

內(nèi)賬沒發(fā)票,對方不開票

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:29

不開票 賬務(wù)處理也跟外帳一樣 只是沒有發(fā)票而已

煥然 追問

2019-06-24 15:30

上面我搞錯了,不好意思比如交房租,當(dāng)月交的話,支付的時候是  借管理費用,貸銀行存款, 
計提的時候 借:管理費用 貸 :應(yīng)付賬款


如果不是當(dāng)月支付,次月才支付的話  支付上月租金時   (沒開票) 借 應(yīng)付賬款 貸銀行存款
計提時 借:管理費用-租金  貸 應(yīng)付賬款,,,,對嗎

bamboo老師 解答

2019-06-24 15:33

當(dāng)月支付當(dāng)月租金  支付的時候應(yīng)該
借:管理費用
貸:銀行存款
如果跟您一樣的寫分錄 您管理費用寫了兩次 重復(fù)了 
下面賬務(wù)處理正確的

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相關(guān)問題討論
你好,整個過程是這樣處理的
2018-05-24 17:43:01
你好? 咱用的小準(zhǔn)則 嗎
2023-05-15 16:10:12
您好 請問收到租金發(fā)票了么
2019-06-24 14:58:25
你暫時欠款的話放入應(yīng)付賬款的,如果直接支付是放入銀行存款的 感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝
2019-12-05 10:18:48
你好!按規(guī)定應(yīng)該是確認(rèn)營業(yè)外收入,他們給你們開300的紅字發(fā)票嗎?金額不得可以沖減費用
2016-07-18 13:33:46
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