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老師,代繳個(gè)稅的手續(xù)費(fèi),要交6個(gè)點(diǎn)的稅,怎么跟我的增值稅申報(bào)表對(duì)的上呢?
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2022-04-12
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
老師?請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還,增值稅申報(bào)表怎么填
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2022-04-12
申報(bào)增值稅時(shí)提示審核未通過(guò),之后還有個(gè)提示是非掛賬時(shí)增值稅主表20行一般貨物累計(jì)應(yīng)=0,這樣怎么解決申報(bào)
1/2005
2022-02-17
回到當(dāng)?shù)厣陥?bào)時(shí)候之前預(yù)繳的部分還在申報(bào)表反映嗎,比如本月在外地的項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),預(yù)繳增值稅2000元,本地項(xiàng)目開(kāi)票10.9萬(wàn),那我的申報(bào)表申報(bào)本月增值稅的時(shí)候,本月收入是填是填20萬(wàn)嗎,應(yīng)交的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)是填1.8萬(wàn),然后下面預(yù)繳那里填個(gè)2000元,期末未交就是16000是這么理解嗎
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2019-05-28
您好,老師,麻煩問(wèn)下2023年1月份有筆進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在轉(zhuǎn)出需要怎么申報(bào)?是更正2023年1月份增值稅申報(bào)表還是在當(dāng)期增值稅申報(bào)時(shí)做轉(zhuǎn)出呢(即2024年12月初申報(bào)11月份增值稅時(shí)做轉(zhuǎn)出)
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2024-11-25
老師,請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅抵減土地款進(jìn)項(xiàng),這個(gè)土地款進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該在增值稅申報(bào)表哪里填
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2024-04-09
增值稅申報(bào)表二進(jìn)項(xiàng)稅稅額和發(fā)票服務(wù)平臺(tái)認(rèn)證的發(fā)票不一致,這是為什么?怎么解決
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2023-12-16
老師你好!比如我公司二月份申報(bào)1月份的增值稅,那么我是1月做賬的時(shí)候計(jì)提增值稅和附加稅的。那么我二月份申報(bào)1月份的出口退稅,在匯總表37欄當(dāng)期免抵稅額出現(xiàn)1000,那么我是什么時(shí)候交這1千的附加稅。問(wèn)題:是二月份修改增值稅附征還是等三月份再交這1千的附加稅?
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2020-03-11
匯算清繳的時(shí)候,一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是與利潤(rùn)表年報(bào)的主營(yíng)收入一致的,“一般企業(yè)收入明細(xì)表”中的主營(yíng)收入金額是不是應(yīng)該與“增值稅納稅申報(bào)表\"的銷(xiāo)售額的本年累計(jì)金額一致?現(xiàn)在出現(xiàn)增值稅申報(bào)的收入金額比利潤(rùn)表的主營(yíng)收入多,改怎么處理?
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2018-05-21
增值稅納稅申報(bào)表上所屬行業(yè)是其他未列明建筑業(yè),但是我們主要經(jīng)營(yíng)范圍其實(shí)是屬于工業(yè),為什么
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2022-12-30
老師好!如果公司只發(fā)生一筆金稅盤(pán)購(gòu)進(jìn)的業(yè)務(wù);申報(bào)增值稅的時(shí)候;只需在附表四和免稅明細(xì)里面申報(bào)填寫(xiě)就行吧;等以后月份需要交稅的時(shí)候在做其他表的抵減申報(bào)對(duì)嗎
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2019-09-29
上月填增值稅申報(bào)的時(shí)候多交稅了,當(dāng)時(shí)也通過(guò)稅局改申報(bào)表了,他們說(shuō)多交的2857.02當(dāng)成我的預(yù)交稅款,幫我看下申報(bào)表的處理對(duì)不,怎么這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,沒(méi)把預(yù)交的減去?航天公司的客服說(shuō)多交的2857.02應(yīng)該填到28欄,下月才可以當(dāng)成預(yù)交稅款抵扣。
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2017-03-07
小規(guī)模增值稅申報(bào)表一個(gè)季度未超9萬(wàn)應(yīng)該在那幾項(xiàng)填
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2017-07-16
老師,個(gè)體工商戶這個(gè)季度未開(kāi)具發(fā)票 ,直接保存增值稅納稅申報(bào)表,增值稅減免稅申報(bào)表直接保存不了,還得選擇減免稅代碼
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2020-07-08
老師我們小規(guī)模公司,報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)本年1到3月沒(méi)開(kāi)票,增值稅申報(bào)表本期數(shù)為0,本年累計(jì)也是0哈,與上年的無(wú)關(guān)哈
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2020-04-14
小規(guī)模納稅人,電商銷(xiāo)售額季度以30萬(wàn)之內(nèi),想問(wèn)一下增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要報(bào)嗎?增值稅申報(bào)表中數(shù)據(jù)為什么對(duì)不上
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2022-04-12
公司賬面增值稅留抵大于稅務(wù)增值稅申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)。請(qǐng)問(wèn)怎么處理。怎么做平。稅務(wù)申請(qǐng)表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒(méi)有錯(cuò)。會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤。
1/1291
2020-06-16
2019年1月金蝶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與納稅申報(bào)表銷(xiāo)售金額不相等,但是金蝶系統(tǒng)應(yīng)交增值稅和納稅申報(bào)表應(yīng)交增值稅金額卻是一致。
2/2409
2019-04-06
增值稅申報(bào)表在什么系統(tǒng)申報(bào)?可以在電子稅務(wù)局還是申報(bào)系統(tǒng)?
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2020-08-20