
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
答: 你這個(gè)是啥情況,小規(guī)模嗎,還是一般納稅人呢,開啥發(fā)票,季度申報(bào)嗎,
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,老師,出口貨物不收匯按免稅處理,進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出或者按內(nèi)銷處理,繳納銷項(xiàng)稅。我想問(wèn)您具體怎么操作?按免稅處理,增值稅申報(bào)表怎么填寫?
答: 您好,按免稅的話,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,填在附表一得免稅里面 視同內(nèi)銷的話,就按一般內(nèi)銷的做法,借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入銷項(xiàng)稅額,填在附表一13%對(duì)應(yīng)的欄次里面

