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送心意

maize老師

職稱初級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-06-16 14:40

需要去查下,做賬哪里做錯(cuò)了這個(gè),需要查下,成本費(fèi)用少做?跨年做借以前年度損益調(diào)整,借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

紫雨 追問

2020-06-16 14:45

如:專票是:6194.69*805.31=7000,則做成:6160.36*839.64=7000,然而進(jìn)項(xiàng)稅金相關(guān)34.33,請問怎么處理

maize老師 解答

2020-06-16 14:49

借xs成本或者是xx費(fèi)用 6194.69- 6160.36  進(jìn)項(xiàng)稅額 -34.33

紫雨 追問

2020-06-16 14:54

老師這是可以追溯到的數(shù)據(jù),可能還有N年前,沒有辦法去查到的數(shù)據(jù),以申報(bào)表的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。那這該怎么做

maize老師 解答

2020-06-16 15:02

實(shí)在查不到做利潤分配未分配利潤下面這個(gè)

紫雨 追問

2020-06-16 16:06

您的意思是說,如果查不到,就直接把差額做,應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)稅額,利潤分配—未分配利潤

maize老師 解答

2020-06-16 16:13

是的,是的,是的,是的,實(shí)在不想查話

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需要去查下,做賬哪里做錯(cuò)了這個(gè),需要查下,成本費(fèi)用少做?跨年做借以前年度損益調(diào)整,借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-16 14:40:01
你好,計(jì)入營業(yè)外支出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出0.01 貸:銀行存款
2020-04-22 16:29:34
你好,你這個(gè)手機(jī)號碼當(dāng)時(shí)有在稅務(wù)局系統(tǒng)備案作為收驗(yàn)證碼的手機(jī)號碼嗎?
2020-06-01 16:13:04
可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出里面。
2019-07-24 16:13:34
你好 如果是小規(guī)模納稅人,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅,附加稅,貸;銀行存款 如果是一般納稅人,借應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,附加稅,貸;銀行存款
2019-10-23 09:11:36
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