
公司賬面增值稅留抵大于稅務(wù)增值稅申請表上的數(shù)據(jù)。請問怎么處理。怎么做平。稅務(wù)申請表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該沒有錯(cuò)。會(huì)計(jì)做賬錯(cuò)誤。
答: 需要去查下,做賬哪里做錯(cuò)了這個(gè),需要查下,成本費(fèi)用少做?跨年做借以前年度損益調(diào)整,借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
小規(guī)模納稅人,本季申報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)表中計(jì)算的稅額比賬務(wù)中計(jì)算的應(yīng)交增值稅金額多0.01元,賬務(wù)中怎么做調(diào)整,會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
答: 你好,計(jì)入營業(yè)外支出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 營業(yè)外支出0.01 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,您好,麻煩問下,2017年多交了兩筆增值稅233.01+120.41,如果不申請退稅的話怎么賬務(wù)處理?
答: 可以轉(zhuǎn)營業(yè)外支出里面。
這是機(jī)打的憑證,是我們代賬會(huì)計(jì)做的,現(xiàn)在賬交給我做了,可以轉(zhuǎn)為手工做嗎?要去稅務(wù)申請嗎?
老師,請問公司到稅局更正申報(bào)加計(jì)抵減退稅金額增值稅8750元,怎么做賬務(wù)調(diào)整?增值稅影響的附加稅又還怎么做賬務(wù)處理調(diào)整?
老師你好,我單位按季度申報(bào)繳納增值稅,每月末增值稅賬務(wù)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
疫情期間符合免征增值稅,增值稅申報(bào)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎?賬務(wù)處理的會(huì)計(jì)分錄怎么做?


紫雨 追問
2020-06-16 14:45
maize老師 解答
2020-06-16 14:49
紫雨 追問
2020-06-16 14:54
maize老師 解答
2020-06-16 15:02
紫雨 追問
2020-06-16 16:06
maize老師 解答
2020-06-16 16:13