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老師,公司虧損狀態(tài)下發(fā)年底獎金正常嗎,我們老板著急的要變更股東,公司是虧損的,但是未分配利潤是30萬,我想的現(xiàn)在在12月的賬里加一筆計提年底獎金,這樣未分配利潤就可以往下將一些,我們虧損的到企業(yè)所得稅匯算清繳時候還要退稅的那種,計提年底獎金合理嗎
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2024-01-10
其他權(quán)益工具投資的公允價值高于計稅基礎(chǔ)不同時,需計提遞延所得稅負(fù)債,最后處置了該筆其他權(quán)益投資,并盈利,記賬時轉(zhuǎn)回了之前的遞延所得稅負(fù)債,相應(yīng)的其他綜合收益和利得也轉(zhuǎn)入了未分配利潤和盈余公積,最后這個盈利是否計提企業(yè)所得稅,分錄是什么?
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2019-07-20
非獨(dú)立核算的分公司的所得稅是由總公司匯總清算還是分公司在所在地繳納。
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2017-12-06
1)每月從雇傭單位甲外商投資企業(yè)取得稅前工資、薪金收入18000元;向乙公司轉(zhuǎn)讓自己的專利權(quán)的使用權(quán),取得稅前收入20000元;受托為丙公司做工程設(shè)計,獲得稅前工程設(shè)計收入48000元。 (2)取得股票轉(zhuǎn)讓收入20000元。 (3)購物中獎獲得稅前獎金收入25000元。 李某本年專項扣除、專項附加扣除和依法確定的其他扣除共計50000元。 要求:(1)計算李某本年綜合所得應(yīng)納個人所得稅。(4分) (2)計算李某股票轉(zhuǎn)讓所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (3)計算李某購物中獎所得應(yīng)納個人所得稅。(2分) (4)計算李某全年應(yīng)繳納的個人所得稅。(2分)
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2023-06-07
甲公司2023年8月的應(yīng)發(fā)工資200000元(其中:生產(chǎn)工人工資100000元車間管理人員工資50000元、企業(yè)行政管理人員工資50000元),社保單位承擔(dān)部分30000元,個人承擔(dān)部分12000元。公積金單位承擔(dān)部分10000元,個人承擔(dān)部分10000元,發(fā)放時扣回職工次款2000元,代扣個稅1000元。(1)編制計提工資的會計分錄 (2)統(tǒng)制計提單位社保、公積金的會計分錄(3)編制發(fā)放工資的會計分錄 (4)綜制上交社保、公積金的分錄 (5)編制繳納代扣個人所得稅的會計分錄
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2023-09-05
1.某企業(yè)本期營業(yè)外收入總額為60 000元,期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,應(yīng)如何編制會計分錄?(2分) 甲公司2019年度利潤總額(稅前會計利潤)為972萬元,所得稅稅率為25%。甲公司全 年實發(fā)工資、薪金為100萬元,職工福利費(fèi)20萬元,工會經(jīng)費(fèi)4萬元,職工教育經(jīng)費(fèi)16萬元;經(jīng)查,甲公司當(dāng)年營業(yè)外支出中有10萬元為稅收滯納罰金。假定 甲公司全年無其他納稅調(diào)整因素。要求:請回答以下問題,并寫出計算過程。(6分) (1)納稅調(diào)整數(shù)=?(4分) (2)應(yīng)納稅所得額=?(1分) (3)當(dāng)期應(yīng)交所得稅額=?(1分) 3.2019年,甲公司當(dāng)年應(yīng)交所得稅稅額為5 000000元;遞延所得稅負(fù)債年初數(shù)為400 000元,年末數(shù)為500 000元;遞延所得稅資產(chǎn)年初數(shù)為250 000元,年末數(shù)為200 000元。(8分) 要求:請回答以下問題,按要求寫出計算過程或分錄。 (1)計算遞延所得稅;(2分) 計算所得稅費(fèi)用;(2分) 編制所得稅費(fèi)用相關(guān)的分錄;(4分)
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2020-04-22
請問:房地產(chǎn)企業(yè)的企業(yè)所得稅已經(jīng)在總公司所在地稅局申報,請問項目所在地的分公司稅局還要申報企業(yè)所得稅嗎?兩邊都核企業(yè)所得稅會不會重復(fù)繳稅?
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2020-10-21
我是分公司。所得稅預(yù)繳時總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟?,我分公司要做這張表嗎
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2017-10-20
建筑業(yè),企業(yè)所得稅繳納(收入核算)未開票,未收款的按完工百分比核算繳納企業(yè)所得稅。如果開票金額大于完工百分比金額,是按完工百分比核算金額繳納企業(yè)所得稅,還是開票金額呢?
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2021-10-21
老師,請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則匯算清繳多交的幾百塊錢怎么做分錄呀? 繳款時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)所得稅: 借:利潤分配——未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 對吧?
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2023-06-05
老師你好,我司18年退了一筆14年所得稅,18年第四季度的時候抵扣了一部分,那這個分錄怎么做呢?現(xiàn)在年報體現(xiàn)出了全年的所得稅包括抵扣的那部分,但我賬上的所得稅少了抵扣的這筆
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2019-05-18
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分,分別減按25%、50%計入應(yīng)納稅所得額。請問分別減按25%,這個政策,申報季度企業(yè)所得稅的時候怎么填呢。a201010表填第幾行呢
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2019-10-14
您好!我們用的是小企業(yè)會計制度,沒有以前年度損益這個科目,所以補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅我做的是,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸銀行存款,但是這樣做,我的資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末-期初,就不等于利潤表的凈利潤,就有這個補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅的差異,這個怎么弄,我利潤表的所得稅提取的是所得稅的借方累計發(fā)生額
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2021-07-15
老師,5月份匯算清繳,會計分錄做的是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,貸:銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn):利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,這個分錄是正確的吧,為什么,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)對不上,差額正好是繳納所得稅的數(shù)呢
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2020-06-24
第二小題計算商譽(yù)為什么要用240-160乘所得稅 還有剩下部分分得得現(xiàn)金股利150萬,為什么還減
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2020-08-04
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-16
你好,老師 2015年的企業(yè)所得稅,當(dāng)時入賬的分錄:借所得稅費(fèi)用 貸:銀行存款 現(xiàn)在19年退稅 會計分錄應(yīng)該是怎樣的
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2019-07-06
個人所得稅,個人部分社保費(fèi)入其他應(yīng)收款科目,每個月結(jié)賬時,個人所得稅、個人部分社保費(fèi)余額是在那一方呢?
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2018-02-24
小規(guī)模納稅人預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅、工會經(jīng)費(fèi)、附加稅、印花稅、個人所得稅的會計分錄具體怎么寫,全部流程分錄?
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2020-06-18
小規(guī)模納稅人,分公司,核定征收。如果交了企業(yè)所得稅,扣除成本以后還有利潤,是不是還要交個人所得稅的分紅
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2019-04-29