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小規(guī)模納稅人銷售用到的增值稅科目是計入應交稅費應交增值稅還是應交稅費未交增值稅
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2020-05-10
小規(guī)模去稅務代開的增值稅專票交的增值稅,應交增值稅明細科目是已交稅金還是未交稅金
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2019-07-11
老師,12月發(fā)生的增值稅,增值稅減免入營業(yè)收入做在1月份,匯算還調(diào)增?
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2017-04-25
還有,應交增值稅-未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,已交增值稅。我老是搞不清楚。老師能以通俗易懂的說法幫我理解一下嗎a
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2019-02-12
出納辦理繳納上月的增值稅,借:應交增值稅——未交增值稅貸:銀行存款;主管說:借:應交稅費——已交增值稅,貸:銀行存款。哪個做的對?
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2015-12-29
每月末是不是要把應交稅費-應交增值稅-進項/銷項 轉(zhuǎn)到 應交稅費-應交增值稅-未交增值稅科目?還是說不轉(zhuǎn)也沒關系的?
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2017-08-12
老師,我補交19年的增值稅,但是留底稅直接抵扣的,沒有從銀行交,那我分錄要怎么寫?借應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,貸什么?
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2020-02-25
怎么結轉(zhuǎn)增值稅?“應交稅費-未交增值稅”期初有數(shù)據(jù)怎么結轉(zhuǎn)?
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2017-11-13
月末,增值稅銷項大于進項,進行結轉(zhuǎn)由轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到“應交稅費——未交增值稅”;那如果進項大天銷項,該如何處理呢?
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2021-07-05
老師為什么要設置轉(zhuǎn)出未交增值稅和未交增值稅這兩個科目?如果要看企業(yè)今年交稅總額要算哪些?
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2017-04-27
老師好:我想問一下月底為什么要把應交稅金-應交增值稅轉(zhuǎn)入應交稅金-未交增值稅中,這不還是在應交稅金這個科目嗎?意義在哪?不理解
1/251
2022-02-21
老師,后面圈內(nèi)的結轉(zhuǎn),看似像是只是讓“轉(zhuǎn)出未交增值稅”轉(zhuǎn)為“未交增值稅”,都是應交稅費,并且最終還是在貸方,感覺好像就只是為了換了個二級科目名字的名字而已,性質(zhì)上沒有任何變化,是會計上的要求形式,看上去比較正規(guī)對嗎?是不是這么理解?
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2022-12-11
老師,你好!請問一下,應交稅費--未交增值稅、應交稅費--轉(zhuǎn)出未交增值稅,這兩個科目有啥區(qū)別呢?
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2021-02-23
應交稅費下的轉(zhuǎn)出未交增值稅年底得結轉(zhuǎn)??就走平就行?
1/768
2020-12-18
應交稅費 應交增值稅 簡易計稅科目月末還是要轉(zhuǎn)到應交稅費 未交增值稅嗎?
1/7195
2019-08-22
應交稅金應交增值稅未交增值稅-數(shù)怎么沖回做賬呢!調(diào)平
4/2573
2022-03-11
老師,這樣正常嗎?我把應交增值稅科目全部結轉(zhuǎn)到未交增值稅,按理說,應交稅費期末余額應該和未交增值稅的余額一樣吧?我這個不一樣,正常嗎?
1/646
2019-06-10
你好,之間進行抵扣多了。后面進行轉(zhuǎn)出了。轉(zhuǎn)出時我做的分錄是: 借:應交稅費-應交增值稅——進行稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費——未交增值稅 在銀行第二月扣稅費事。應交稅費-未交增值稅沖零。 目前:應交稅費-進項轉(zhuǎn)出這個仍留了這個余額在借方。這樣是對的嗎
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2020-03-17
年底結轉(zhuǎn)進項和銷項到應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個差額的部分怎么處理
1/538
2023-01-13
老師我想問下,上次我問的這個問題,您說最后跟本月實際繳納抵減就可以了,那繳納抵減后還需要再做一筆分錄不?我看到應交稅費-應交增值稅-未交增值稅在借方,是不是還需要做筆什么分錄把它左右做平呢?還是說不用做了?麻煩老師幫我看看謝謝!
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2019-11-07