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老師 在嗎 我想問(wèn)一下 稅法的增值稅怎么比較好學(xué)一點(diǎn)呀 我感覺(jué)我一開(kāi)始聽(tīng)懂了 后面就全部都混亂了
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2019-07-10
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)票收入季度不到45萬(wàn)(全部普票),稅額全部按1%的稅率,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表第一欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額3%征收率”這一欄怎么填寫(xiě)?
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2022-04-07
上個(gè)月 有一筆0.1元 微信官方轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的認(rèn)證費(fèi) 這是否屬于未開(kāi)票收入 我是小規(guī)模 這0.1也要填到 增值稅申報(bào)表應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)欄次申報(bào)??
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2020-04-12
老師,我們是小規(guī)模納稅人,申報(bào)稅中的,增值稅收入與消費(fèi)稅從價(jià)計(jì)征的金額是不一樣的嗎?比如增值稅我填寫(xiě)收入7000元,我填寫(xiě)的消費(fèi)稅從價(jià)計(jì)征金額是7070元嗎?
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2022-01-17
公司收到一筆美金樣品費(fèi),沒(méi)有正式報(bào)關(guān),通過(guò)快遞郵寄給客戶(hù)。外管局說(shuō)讓做內(nèi)銷(xiāo)處理,做其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)要怎么計(jì)算交稅,需不需要開(kāi)增值稅發(fā)票或普通發(fā)票?只領(lǐng)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票。如果有進(jìn)項(xiàng)票的話可以抵減嗎?
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2017-06-03
老師,給老板預(yù)充汽車(chē)油費(fèi),我想做福利費(fèi)處理,從公司賬上預(yù)付款給中石油公司,做的是預(yù)付賬款一中石油,貸銀行存款。次月中石油開(kāi)來(lái)專(zhuān)票,做的借管理費(fèi)用一福利費(fèi),應(yīng)付增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅,貸預(yù)付賬款一中石油。我就不知道怎么做計(jì)提在應(yīng)付款工資薪酬一福利費(fèi)里了?
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2022-04-14
增值稅,附加稅費(fèi),企業(yè)所得稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是計(jì)入管理費(fèi)用嗎
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2019-07-05
老師,我們公司給員工租的宿舍錢(qián)已付過(guò),發(fā)票到借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:預(yù)付賬款-房東。發(fā)票是我們公司去開(kāi)的,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么入賬?
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2020-06-03
是不是我1月購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)2月抵減增值稅,在結(jié)轉(zhuǎn)損益做: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款480 貸管理費(fèi)用480
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2018-03-15
購(gòu)金稅盤(pán)借:管理費(fèi)用一其他 貸:現(xiàn)金 抵扣時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅(減免) 紅字 貸:管理費(fèi)用_其他 紅字 交完稅后還需做會(huì)計(jì)分錄?如果需要做,該怎么做分錄,如不需做,那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦?
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2020-06-10
采購(gòu)員孫巖出差回來(lái),報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)8380元,退回余款。其中: 飛機(jī)票4310元;住宿費(fèi)2405.06元,增值稅額144.30元;市內(nèi)租車(chē)費(fèi)260元;出差補(bǔ)助1260元 分錄里的管理費(fèi)用怎么算?
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2021-05-03
老師你好,收到航信退還的280元服務(wù)費(fèi)的會(huì)計(jì)分錄是不是這樣 借:管理費(fèi)用 -280 借:銀行存款-280,這次款已抵扣增值稅,這個(gè)又如何做分錄呢?
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2020-07-07
公司沒(méi)有計(jì)提稅金,實(shí)際繳納個(gè)稅和增值稅時(shí),會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的,都可以計(jì)入管理費(fèi)用-稅金嗎?還有需要結(jié)轉(zhuǎn)稅金嗎?
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2017-11-23
發(fā)生一筆費(fèi)用沒(méi)有收到發(fā)票,比如先記管理費(fèi)用了,打算之后收到發(fā)票的時(shí)候,再做一筆增值稅沖減費(fèi)用的分錄; 還是先記預(yù)付賬款等到收到發(fā)票后再記費(fèi)用比較好的?
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2018-09-09
公司稅控盤(pán)開(kāi)發(fā)票時(shí)金額和季度報(bào)稅增值稅實(shí)際繳納有差額 差額記入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出調(diào)平呢
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2021-01-07
公司去年10月份收到一張銷(xiāo)售傭金發(fā)票(進(jìn)項(xiàng)票),已經(jīng)掃描入賬??颇孔龀闪?借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款;現(xiàn)在該怎么調(diào)這筆分錄呢?
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2017-03-21
財(cái)稅〔2009〕9號(hào)、國(guó)稅函〔2009〕90號(hào)和財(cái)稅〔2014〕57號(hào)文件規(guī)定:一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),按簡(jiǎn)易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。老師,這個(gè)文件的內(nèi)容深意不太懂,麻煩老師能否用通俗的語(yǔ)言給解析一下嗎。
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2020-09-07
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)還是按13%征收率抵扣嗎?
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2018-07-24
老師,本月我有不動(dòng)產(chǎn)租賃,含稅額11739,稅率開(kāi)的11%,我可以按照簡(jiǎn)易征收辦法。那我在填增值稅附表一和主表時(shí)該怎么填制?
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2016-07-27
甲公司為增值稅一般納稅人購(gòu)入一項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù),取得的增稅值專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為實(shí)力為6%,增值稅額為6000元,以銀行存款支付要求編制取得專(zhuān)利,專(zhuān)利,專(zhuān)利技術(shù)的會(huì)計(jì)處理,會(huì)計(jì)處理會(huì)計(jì)
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2020-07-06