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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-10 15:16

你好
那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦?
期末
 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(減免稅款)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

嘻嘻 追問

2020-06-10 16:55

老師你給我做的這個會計(jì)分錄我看不懂,你能給我解釋一下?

立紅老師 解答

2020-06-10 16:56

你好,您是哪里看不懂呢?就是月末將銷項(xiàng)、 進(jìn)項(xiàng)、減免稅款從相反的方向轉(zhuǎn)出,通過轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)。

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相關(guān)問題討論
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
你好!是的,就是這樣做的了。
2018-10-15 14:34:30
你好,不沖減管理費(fèi)用的,做營業(yè)外收入科目里的
2018-07-01 23:35:32
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-03-14 08:53:22
你好 那借方的應(yīng)交稅費(fèi)(減免)老掛在帳怎么辦? 期末 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(減免稅款) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-10 15:16:43
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