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上期繳稅1000元,上期計提借:應交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應交稅費-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應交稅費-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務費支付借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應交稅費-應交增值稅-減免稅280 借:管理費用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應交稅費-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
老師,我想問下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當時計提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。請問一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。我這個應該填在哪里
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2023-07-16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于+開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額100865.38的2%,請確認填寫是否正確
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2023-04-11
本期填寫的,適用3-1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%,征收率增值稅發(fā)票不含稅金額229120.66的2%,請確認填寫是否正確
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2023-07-04
期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%的征收率增值稅發(fā)票不含稅金額19450.54的2%.請確認填寫是否正確
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2022-07-15
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅額119623.83的2%,請確認填寫是否正確。
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2023-07-13
收到購買稅控盤200的發(fā)票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當月再做借應交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應交稅金-未交增值稅,貸應交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發(fā)票的當月做還是等到有稅金抵減的當月再做
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2018-10-13
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
小微企業(yè)(小規(guī)模納稅人)免征增值稅的會計分錄怎么寫。
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2018-07-13
企業(yè)所得稅,個稅,增值稅,附征,印花稅,車輛購置稅會計分
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2020-07-17
老師即征即退的返回款需要交增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
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2021-01-14
老師,請問一下小微企業(yè)季報,二季度開了9000元的發(fā)票,征收率1%,增值稅申報表怎么填呢?
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2020-07-10
你好,我咨詢一下,我是公共運輸企業(yè),一般納稅人簡易征收,開包車運費需要交增值稅嗎?
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2020-10-09
個人獨資企業(yè),核定征收,沒有成本票。除了交增值稅、經(jīng)營所得個人所得稅,還要交哪些稅?
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2020-06-26
老師,請教一下,我們公司開了一張增值稅發(fā)票“*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入*與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入”這個是政府的一個專項補貼,“0”稅率;,當月收到錢,我做了:借 銀存 貸:營業(yè)外收入 但是,這樣我的增值稅申報表上的收入就和這個有差異 正確的應該怎么做呀?
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2023-07-10
季度銷售額不超過9萬的小微企業(yè)免征增值稅,增值稅要零申報,還有附加稅要交嗎
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2019-06-04
增值稅未達起征點填的是增值稅表未達起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
物業(yè)公司收的水費比交的水費少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11