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多計提的增值稅怎么沖銷
3/1773
2021-09-02
建筑工地的產值如何確定?
1/1788
2017-04-10
增值稅是交3點幾的稅呢?
1/852
2017-03-31
怎么計算各個稅種的數(shù)值
1/478
2019-03-27
資產減值損失的借貸方向?
4/2966
2022-03-17
支付的增值稅為什么不算
1/449
2021-05-03
資產總額的平均值怎么算?
3/2632
2019-05-22
收到退的增值稅怎么處理
1/727
2019-08-27
這是怎么搞的,申報增值稅
1/539
2018-09-05
在算凈現(xiàn)值時,稅法殘值跟會計預計殘值不一致時,以哪個殘值為準?
1/5030
2019-09-02
預交增值稅 借:應交稅費-已交增值稅 貸:銀行存款 結轉 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交增值稅-已交增值稅 這樣???感覺不對
1/1417
2017-07-31
固定資產原值=累計折舊+凈值+殘值 這樣對嗎
1/5569
2020-05-29
請問,比如說我們物業(yè)公司如果先預收了租金,第二季度的,那現(xiàn)在就開了發(fā)票,下個月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了?填增值稅報表時是分開預收的幾個月來分別填收入和已交了的增值稅?
1/393
2020-02-29
老師,對于當月應交但未交的增值稅,月末賬務處理的時候 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個借方金額是哪個金額呀,是當月的所有的銷項稅額合計呢?還是銷項減進項合計?
1/784
2019-11-20
之前會計出錯賬了,導致“應交增值稅-銷項稅額”余額3522.81。其實增值稅交納是正確的。這個數(shù)是歷史遺留問題,結轉的時候出的錯誤。現(xiàn)在怎么寫分錄能把這個“銷項稅額”余額變成0,又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
4/608
2019-02-12
我的應交稅費的明細賬上,預交增值稅借方有余額 ,另外我把每次交上月的增值稅做到了應交稅費-應交增值稅-已交稅金的科目,這個科目也有借方余額,未交增值稅貸方有余額,現(xiàn)在我要怎么來做結轉啊
1/1009
2018-01-24
固定資產清理怎么匯算清繳?A105080表中資產原值怎么填?是清理前的原值還是清理后的原值?本年折舊跟累計折舊怎么填?我按清理后的資產原值填,本年折舊減去清理資產已提的折舊會出現(xiàn)負數(shù),通不過,怎么辦?
1/10704
2020-05-13
,交的增值稅 地稅票在哪打
1/317
2019-06-24
全年的應交增值稅怎么填?
1/197
2019-03-18
預繳增值稅的分錄怎么做?
1/556
2018-11-23