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某房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司系增值稅一般納稅人,8月18日預(yù)售其開(kāi)發(fā)的A1房 地產(chǎn)項(xiàng)目的房屋一套售價(jià)1000萬(wàn)元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬(wàn)元,采用一般計(jì)稅方法,計(jì)算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅,并做預(yù)收房款,預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實(shí)際繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄
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2019-11-07
老師:小規(guī)模納稅人,采購(gòu)商品時(shí),因?yàn)樾∫?guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,是不是把增值稅一起計(jì)入庫(kù)存商品的成本,不用單獨(dú)計(jì)入增值稅進(jìn)項(xiàng)稅吧?銷(xiāo)售商品時(shí),需要把3%的增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅單獨(dú)計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 對(duì)嗎?并按銷(xiāo)售收入的3%繳納增值稅對(duì)嗎?
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2016-06-27
其他債權(quán)投資如果有減值,確定每期的攤余成本還算減值嗎?我看答案沒(méi)算,麻煩老師了我給您拍一下照片,它只是在最后一期減去了一個(gè)累計(jì)的減值算的攤余成本,為什么要在最后減去一個(gè)累計(jì)的減值呢而不是在每期期末減去減值算攤余成本,進(jìn)而算投資收益
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2020-07-13
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年5月,取得廣告設(shè)計(jì)收入不含稅價(jià)款 86 萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入 3.18 萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅為3萬(wàn)元。要求: 計(jì)算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅。 請(qǐng)講一下為什么
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2022-03-24
在補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)六月的增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng) 15336.36 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 11536.76 貸應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值 1311.34 沒(méi)有留底的。我六月交的增值稅就是1311.34,這樣就不平了呢。
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2017-08-06
老師,我們11月交了9萬(wàn)的增值稅稅,增值稅交了,附加稅還沒(méi)有交,但是這9萬(wàn)合同取消了,12月開(kāi)紅字要退9萬(wàn)的增值稅,那11月的附加稅還交不交了
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2018-12-17
3月征期申報(bào)增值稅時(shí),做了16%和10%的未開(kāi)票收入申報(bào),4月征期也開(kāi)具了16%和10%的增值稅發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在申報(bào)4月征期的增值稅時(shí),要怎么填寫(xiě)呢?
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2019-05-13
精通稅法實(shí)務(wù)—增值稅里面的14課時(shí)-發(fā)票知識(shí),老實(shí)說(shuō)增值稅普通發(fā)票的稅率只能是3%或5%,不可能是17%、13%、11%等 但是很多增值稅普通發(fā)票的稅率是17%???
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2016-09-14
固定資產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值和入賬價(jià)值能不能說(shuō)下 要怎么區(qū)分 還有那個(gè)減值準(zhǔn)備什么時(shí)候改減 什么時(shí)候不減還有存貨的 投資性房地產(chǎn)的
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2023-05-10
老師題目中要求算的是現(xiàn)金凈流出量的現(xiàn)值,不是很理解?推倒不出這個(gè)現(xiàn)金凈流出量的答案,那些終值現(xiàn)值系數(shù)能理解。就是那些加加減減理解不了。
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2021-08-03
小規(guī)模代開(kāi)專票不超過(guò)30萬(wàn)增值稅不免,2個(gè)附加稅免 城建減半。這里的城建稅應(yīng)該是專票的增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算,還是免的普票增值稅也要算上?
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2019-07-10
上個(gè)月的增值稅繳納過(guò)后,我又申請(qǐng)了一次全申報(bào),忘記作廢了,然后這個(gè)月繳納增值稅的時(shí)候不小心把有申請(qǐng)那次的增值稅繳納了,現(xiàn)在怎么辦
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2022-04-19
老師,你好,外賬做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,然后繳納增值稅的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提繳納的增值稅,直接做的應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅。這樣是可以嗎?
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2022-12-17
小規(guī)模納稅人,不管是開(kāi)的是專票?還是開(kāi)的是普票, 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(貸方的二級(jí)明細(xì)是未交增值稅?還是應(yīng)交增值稅?)
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2022-04-05
老師,我想請(qǐng)教下,在填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表時(shí),增值稅專用發(fā)票的收入和增值稅普通發(fā)票的收入是要分開(kāi)填寫(xiě)的對(duì)嗎?應(yīng)納稅額也是要分開(kāi)填寫(xiě)對(duì)嗎?
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2019-06-18
所得稅匯算清繳中資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表中賬載金額下的資產(chǎn)原值是只填2018年一整年的資產(chǎn)原值還是截止2018年12月31日所有的資產(chǎn)原值?
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2019-05-17
增值稅是按照季度交的,在1.2月份計(jì)提的時(shí)候每月都超過(guò)10萬(wàn)了,可是一季度又沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),就是說(shuō)不用交增值稅了,那之前計(jì)提的增值稅怎么處理呢
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2019-02-18
老師,經(jīng)濟(jì)法增值稅那章,關(guān)于委托代銷(xiāo)雙方增值稅的問(wèn)題,我有一點(diǎn)弄不明白,就是委托方收到代銷(xiāo)清單,給受托方開(kāi)出的增值稅發(fā)票,是針對(duì)什么開(kāi)票的?
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2020-04-03
現(xiàn)在要填個(gè)經(jīng)濟(jì)普查表,有一項(xiàng)是“應(yīng)交增值稅”,但我們 有的季度收入是低于9萬(wàn)是免增值稅的,那這個(gè)數(shù)應(yīng)該怎么填呢?是包括免交的那部分增值 稅嗎?
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2019-01-23
采購(gòu)材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為300 000元、增值稅稅額為39 000元,貨款未付;同時(shí)轉(zhuǎn)賬支付上述材料的運(yùn)費(fèi)2500元、增值稅稅額225元。
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2022-11-04