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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-01-23 14:41

應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅 
你上面沒涉及的就是0

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相關(guān)問題討論
是的,需要結(jié)轉(zhuǎn)的,分錄是正確的。
2018-08-20 13:57:20
你好!是的
2018-05-14 18:29:58
您好,是的。借,應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅,貸,營業(yè)外收入-政府補助。
2017-07-10 21:23:56
你好,增值稅減免是按季度,之前減免的并不受第四季度納稅而影響需要補稅的
2018-01-07 15:47:10
你好,分錄是這樣 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
2018-10-16 10:12:07
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