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2017年的增值稅未提,2018年交的時侯借應(yīng)交稅費一增值稅,貸銀行存款,這個要怎么調(diào)整
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2019-04-24
交12月份的增值稅,發(fā)現(xiàn)之前增值稅交多了不少,稅控盤還壞了,沒有數(shù)據(jù),怎么處理呢,
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2019-01-09
個人開勞務(wù)發(fā)票除了解交個人所得稅,還要交增值稅及附加稅嗎?增值稅是1%還是3%?
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2021-01-09
小規(guī)模納稅人 沒有超過10萬元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
請問銷售二手車收到的錢應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-簡易征收增值稅嗎?
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2018-12-12
海關(guān)進(jìn)口增值稅為什么是在完稅的價格上乘以0.17,是交海關(guān)稅就不用交增值稅了嗎
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2017-11-16
這課件寫的是超過150%的部分交增值稅,老師說如果超過全額交增值稅,到底怎么理解???
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2022-01-15
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確): 購進(jìn): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫存商品(紅字) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
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2019-07-04
老師,請問小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表上面有本期免稅額,當(dāng)期不用交稅。我當(dāng)月做賬的時候,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-04-23
老師,增值稅申報表與應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅明細(xì)科目的邏輯關(guān)系是怎么樣的,學(xué)堂這邊有的學(xué)習(xí)下嗎??
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2019-04-17
小規(guī)模納稅人(商貿(mào)企業(yè),增值稅季報)2020年12月份銷售商品,在稅務(wù)局代開增值稅專用發(fā)票后交給購買方,做賬時貸方做的 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,這個增值稅是不是再代開時(也就是12月份)就已經(jīng)交給稅務(wù)局了?這個2021年1月份報增值稅(季報)時,在增值稅申報表21列本期預(yù)繳稅額中填寫嗎
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2021-11-12
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
1/652
2019-01-07
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
上月多計提增值稅,實繳增值稅沒錯,造成上月未見增值稅貸方有余額,下個月沖回,借:銷項 貸主營。然后之后銷項還要轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎?還是說應(yīng)該其他分錄做法?
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2019-07-31
老師好,我在網(wǎng)上看到說期末應(yīng)交預(yù)繳增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅,那如果我本月進(jìn)項加預(yù)繳剛好抵扣銷項,不用繳稅了,我未交增值稅就有借方余額了怎么辦呢
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2020-07-06
老師 小規(guī)模增值稅專票 直接按照1%稅率開票的,那做會計分錄時候,應(yīng)交增值稅額應(yīng)該是1%記還是3%
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2023-04-12
增值稅可以像下面這樣記賬嗎?(這是別人做的會計分錄,看著有點蒙) 1、采購 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 2、銷售 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 3、認(rèn)證增值稅 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 4、繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
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2021-12-24
問題1:小規(guī)模納稅人公司開具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,那交增值稅的時候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額??問題2,一般納稅人開具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅額),交增值稅的會計分錄怎么處理呢??
1/830
2019-01-31
小規(guī)模納稅人的增值稅是怎么算的,開增值稅普通發(fā)票也要交稅嗎?怎樣才能少交或者不交這個稅呢?
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2017-02-19
你好!我想請問一下在什么情況下需要用到應(yīng)交稅費—預(yù)交增值稅核算?預(yù)交增值稅的數(shù)額是怎么來的?
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2022-04-25
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