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個人開勞務(wù)發(fā)票除了解交個人所得稅,還要交增值稅及附加稅嗎?增值稅是1%還是3%?
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2021-01-09
小規(guī)模納稅人 沒有超過10萬元 免征增值稅 那貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅怎么處理
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2019-07-04
請問銷售二手車收到的錢應(yīng)該入的科目是:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-簡易征收增值稅嗎?
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2018-12-12
海關(guān)進(jìn)口增值稅為什么是在完稅的價格上乘以0.17,是交海關(guān)稅就不用交增值稅了嗎
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2017-11-16
這課件寫的是超過150%的部分交增值稅,老師說如果超過全額交增值稅,到底怎么理解???
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2022-01-15
小規(guī)模企業(yè)銷售收入3344元,會計分錄為 按1%計算增值稅 還是按3%計算增值稅,稅控系統(tǒng)是按1%開具,季度預(yù)交所得稅申報表又是按3%計算減免增值稅金額 借: 庫存現(xiàn)金 3344 貸: 主營業(yè)務(wù)收入_技術(shù)服務(wù)費(fèi)3310.89 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 減免增值稅會計分錄 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(小規(guī)模企業(yè))33.11 貸:營業(yè)外收入-增值稅減免收入小規(guī)模33.11
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2022-01-11
2021年 9 月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項稅額合計為 500000元, 增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出合計為 30000 元,增值稅進(jìn)項稅額合計為 300000 元。 (1)計算當(dāng)月應(yīng)交增值稅 (2) 9 月 30 日,甲公司當(dāng)月實際交納增值稅 200000 元:編制會計 分錄 (3)月末,該公司將尚未交納的其余增值稅稅款 30000 元轉(zhuǎn)賬。編 制會計分錄 (4) 10 月 10日,甲公司交納 9月份未交增值稅.編制會計分錄
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2022-04-27
10% 的預(yù)繳增值稅 是只能低10% 的稅款呢 還是本期的應(yīng)交增值稅都可以抵扣
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2019-01-07
輔導(dǎo)期預(yù)繳增值稅不辦理退稅,能否直接沖抵后期未交增值稅?
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2022-01-12
平時我們比如取得增值稅專票,計提稅時我都是通過應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時,我又做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅,如果當(dāng)月沒有開票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅
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2018-01-24
你好,我是2021年12月份稅漏報,能申請補(bǔ)報嗎
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2022-01-17
老師,2020年1到11月小規(guī)模納稅人應(yīng)交稅費(fèi)這塊都用了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅應(yīng)交增值稅這個科目,上個會計接手12月賬卻用了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項這個科目,我應(yīng)給怎么處理呢
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2021-05-27
公司是現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 增值稅是當(dāng)月上交上月增值稅的,可以不設(shè)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”嗎? 我的增值稅全套做下來的分錄是1.借主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 貸應(yīng)付賬款 2.借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷銷項稅 3.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅 4如果月末銷項稅有貸方余額.借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅 貸銀行存款 增值稅賬全套下來是這樣的嗎
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2017-05-07
你好,請問小規(guī)模主營業(yè)務(wù)收入的應(yīng)交增值稅的分錄怎樣做?應(yīng)交增值稅費(fèi)是不用交的,在優(yōu)惠的范圍內(nèi)
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2019-04-18
老師,進(jìn)口貨物需要交增值稅,但又可以取得進(jìn)項票抵增值稅,交了又抵有什么意義呢,最終不還是沒交
1/1730
2021-01-20
視同銷售交增值稅例如交產(chǎn)品無償贈送客戶要交增值稅,但是財務(wù)在做賬寫分錄嗎分錄又怎么寫呢?
1/1260
2019-12-19
老師,小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅季度未達(dá)到起征點(diǎn),那在貸方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅應(yīng)該如何處理呢?
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2021-04-12
小規(guī)模納稅人的增值稅是怎么算的,開增值稅普通發(fā)票也要交稅嗎?怎樣才能少交或者不交這個稅呢?
3/934
2017-02-19
你好!我想請問一下在什么情況下需要用到應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅核算?預(yù)交增值稅的數(shù)額是怎么來的?
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2022-04-25
為什么不開發(fā)票的收入也要做應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這樣一個分錄呢?不開票不是不用交增值稅的嗎?
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2020-07-07