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老師,在2018年報增值稅的時候我將可以抵抗的發(fā)票誤報成了不可抵抗的發(fā)票,在增值稅納稅申報表附列資料(表二)中顯示為待抵抗進(jìn)行稅額,我想問下今年還可以轉(zhuǎn)回來嗎?要怎么操作?
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2019-06-19
本月有銷售服務(wù)產(chǎn)生的收入,在增值稅納稅申報表主表中填在哪一列?
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2021-05-08
增值稅納稅申報表8b是不是要大于第10欄
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2020-06-12
老師,能不能詳解一下 增值稅納稅申報表附列資料(三) 的填寫,符合營改增企業(yè)
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2018-05-26
請問我是個體戶,增值稅申報顯示超過起征點(diǎn)。應(yīng)該怎么申報? 貴單位本期全部銷售額超過增值稅起征點(diǎn),不得享受起征點(diǎn)以下免征增值稅優(yōu)惠政策,不得填報第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”或第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”數(shù)據(jù) !
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2019-10-10
老師: 1、小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè)(電商)銷售的肉蛋是不是免征增值稅? 2、免征部分分錄是這樣嗎 銷售時: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末: 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸: 營業(yè)外收入 3、以上情況是否開增值稅普通發(fā)票,增值稅納稅申報表填在哪一欄?(開票系統(tǒng)有開票信息)
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2020-03-01
申報增值稅時,按不含稅總金額填寫申報表,申報表自動生成為38382.02,但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報表已申報,這樣本月銀行就會多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?
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2017-01-14
老師,這個增值稅減免稅期末余額最后應(yīng)轉(zhuǎn)什么科目里?
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2019-10-08
老師,請問小規(guī)模公司現(xiàn)在季報不到30萬的收入,免增值稅了,然后填附件稅的表中,這里也是全部填0?還是照樣填免增值稅的數(shù)據(jù)進(jìn)去,后面再選減免性質(zhì)選項減免?
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2019-07-11
季度申報增值稅,每個月的稅額相加和申報表總和相差0.03這個怎么做啊
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2017-07-03
過路票抵扣在稅務(wù)報表中的增值稅納稅申報表(二)的哪兒填
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2017-10-23
你好 老師,我是小規(guī)模企業(yè),二季度時把3%的稅率開錯成5%,然后7月份的進(jìn)候把發(fā)票都紅沖了,但是增值稅納稅申報表里的5%負(fù)數(shù)導(dǎo)不了數(shù)所,然后手工輸又不行。
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2019-10-21
剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司2016年2月的增值稅納稅申報表弄錯了,導(dǎo)致多交了增值稅,請問可以補(bǔ)救嗎?
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2017-02-28
上個月開票時 沒注意把17%的稅率 開成了11%的稅率。 跨越紅沖的。 這個月在報稅平臺上 增值稅納稅申報表附件表一中 11%的那行 不能填寫負(fù)數(shù)啊 無法申報
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2018-03-08
小規(guī)模填神州浩天表格的時候,增值稅納稅申報表附列資料,這個表什么情況下填寫
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2017-04-12
老師,增值稅納稅申報表(二),我用紅色框出來的這三項,分別在什么情況下填列?
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2019-06-15
老師:填增值稅納稅申報表出現(xiàn)提示校驗未通過,哪個地方填不對呢?
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2016-11-08
老師好:銷售2016年5月30日取得的由法院裁定書作價的不動產(chǎn)可以填寫增值稅納稅申報表附列資料(三)“本期應(yīng)扣除金額“欄進(jìn)行納稅申報嗎?
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2020-03-29
我在填報國稅局增值稅納稅申報表時,免費(fèi)銷售額一直都是填寫的未達(dá)到起征點(diǎn)的銷售額加上代開專票的銷售額是總的銷售額??蛇@次系統(tǒng)提示我錯誤怎么回事?
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2017-10-13
老師好,請給我發(fā)一下增值稅納稅申報表,謝謝
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2019-09-01