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老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模公司現(xiàn)在季報(bào)不到30萬(wàn)的收入,免增值稅了,然后填附件稅的表中,這里也是全部填0?還是照樣填免增值稅的數(shù)據(jù)進(jìn)去,后面再選減免性質(zhì)選項(xiàng)減免?
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2019-07-11
我已經(jīng)申報(bào)了增值稅和附征稅,增值稅已扣,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表,能不能重置申報(bào)清冊(cè)
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2020-01-02
老師,現(xiàn)在申報(bào)增值稅報(bào)表,有一張專票是今天剛認(rèn)證的,填增值稅附表二的時(shí)候,只有4月認(rèn)證的5張,今天剛認(rèn)證的這張金額沒(méi)有,已在本期入賬,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么辦?
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2019-05-15
請(qǐng)問(wèn)因?yàn)闆](méi)有享受加計(jì)抵減政策導(dǎo)致更改2020,2021年的增值稅申報(bào)表,之前多繳的增值稅和附加稅退回公司,退回的稅費(fèi)要怎么做賬?
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2022-01-12
老師,我們公司有收到一個(gè)稅務(wù)通知書(shū)說(shuō)有3份費(fèi)用專票有問(wèn)題。與專管員溝通后,讓我們?cè)?1月申報(bào)的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)稅和成本的轉(zhuǎn)出。那我在11月填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候應(yīng)該填入哪里?
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2022-12-08
增值稅申報(bào)表,期末留抵稅11萬(wàn),期末未交稅額-16萬(wàn),這個(gè)未交稅額可以抵扣當(dāng)期的應(yīng)交稅額嗎
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2020-09-28
我在21年10月的時(shí)候補(bǔ)報(bào)所屬期6月份的增值稅無(wú)票收入,但是我在電子稅務(wù)局上面的申報(bào)查詢那里發(fā)現(xiàn)那筆無(wú)票收入不是跟開(kāi)票了的收入報(bào)在同一個(gè)申報(bào)表上面,導(dǎo)致所屬期6月的時(shí)候那個(gè)增值稅申報(bào)表總收入就不是無(wú)票收入+開(kāi)票收入
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2022-03-29
工程預(yù)繳增值稅后又紅沖了,怎么填申報(bào)表
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2019-10-31
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模4月份升一般人,增值稅申報(bào)表還有一個(gè)季報(bào)表,季報(bào)表期間我認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)票,可以申報(bào)抵扣嗎
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2021-03-13
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表里含一般項(xiàng)目加計(jì)抵減項(xiàng)目的稅額,請(qǐng)問(wèn)如何還原稅負(fù)率?
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2024-10-30
老師 購(gòu)買貨物贈(zèng)送客戶確認(rèn)的銷項(xiàng)稅要怎么納稅申報(bào),填寫在增值稅申報(bào)表哪張表,哪個(gè)欄目中呢。
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2023-05-18
你好 老師 我想咨詢下以前已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票當(dāng)月申報(bào)增值稅附表二時(shí)沒(méi)有導(dǎo)入,現(xiàn)在還可以導(dǎo)入嗎?
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2019-11-04
小規(guī)模商貿(mào)公司,增值稅按季申報(bào),在增值稅申報(bào)表里,本期收入小于9萬(wàn),在第10欄次(小微免稅銷售額)填寫不含稅收入,第18欄次(小微免稅額)自動(dòng)計(jì)算出稅額。由于有多筆開(kāi)票,當(dāng)不含稅收入?yún)R總填寫后,出來(lái)的稅額總有幾分之差,如何處理??
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2018-01-10
取暖費(fèi)減免增值稅是減免5000嗎?減免的這5000是今年的第四季度還是次年的第一季度用?我今年第一季度用過(guò)了,第四單元季度供暖還能用嗎?
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2019-12-04
老師好,郵政部門發(fā)行報(bào)刊免征增值稅是看做增值稅免稅項(xiàng)目中的古舊圖書(shū)嗎
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2022-03-24
季度申報(bào)增值稅,每個(gè)月的稅額相加和申報(bào)表總和相差0.03這個(gè)怎么做啊
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2017-07-03
請(qǐng)問(wèn)建筑項(xiàng)目預(yù)繳增值稅申報(bào)表這個(gè)月因稅務(wù)問(wèn)題申報(bào)不了,下個(gè)月我可以進(jìn)電子稅務(wù)局選擇上個(gè)月所屬期申報(bào)預(yù)繳增值稅申報(bào)表嗎?
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2021-09-24
過(guò)路票抵扣在稅務(wù)報(bào)表中的增值稅納稅申報(bào)表(二)的哪兒填
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2017-10-23
你好 老師,我是小規(guī)模企業(yè),二季度時(shí)把3%的稅率開(kāi)錯(cuò)成5%,然后7月份的進(jìn)候把發(fā)票都紅沖了,但是增值稅納稅申報(bào)表里的5%負(fù)數(shù)導(dǎo)不了數(shù)所,然后手工輸又不行。
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2019-10-21
剛剛發(fā)現(xiàn)我們公司2016年2月的增值稅納稅申報(bào)表弄錯(cuò)了,導(dǎo)致多交了增值稅,請(qǐng)問(wèn)可以補(bǔ)救嗎?
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2017-02-28