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在今年的企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表里,資產(chǎn)總額應(yīng)該怎么填啊? 它提示填全年季度平均值 應(yīng)該怎么計(jì)算啊?
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2019-05-08
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)費(fèi)用調(diào)增怎么調(diào)
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2021-05-20
企業(yè)所得稅年報(bào)里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填呢 其中【職工福利費(fèi)支出】的賬載金額填什么,實(shí)際發(fā)生額填什么? 比如我每個(gè)月工資3000,當(dāng)月計(jì)提下月支付,2018年1月-12月賬載金額填36000,實(shí)際發(fā)生額33000(因?yàn)?2月的工資次月發(fā)放的,所以實(shí)際發(fā)放了33000), 2018年職工福利費(fèi)一共發(fā)生了5000元,那【職工福利費(fèi)支出】賬載金額和實(shí)際發(fā)生額如何填?稅收金額又怎么填
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2018-12-19
請(qǐng)問(wèn)2019年9月成立的公司,2019年企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表上的資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)的平均值怎么填?
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2020-04-23
企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,填好了為什么保存不了
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2020-05-18
2014年匯算清繳,補(bǔ)扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費(fèi)用300貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中,是用借:本年利潤(rùn)300,貸:所得稅費(fèi)用300, 請(qǐng)問(wèn)2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費(fèi)用 300 借;利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問(wèn)題 前年的收入和費(fèi)用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個(gè)項(xiàng)目是年底一次性付款給我們 而費(fèi)用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費(fèi)用 會(huì)產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺(jué)得繳這么多所得稅很冤 因?yàn)槭杖氲腻X(qián)其實(shí)今年都要花出去的 有沒(méi)有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
去年繳納企業(yè)所得稅時(shí),借方把應(yīng)交稅費(fèi)寫(xiě)成了所得稅費(fèi)用了,今年怎么調(diào)賬
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2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
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2018-11-03
老師,星美電器的實(shí)操第61題中,12月31日所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。我覺(jué)得應(yīng)該是:借利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸所得稅費(fèi)用。 “本年利潤(rùn)”科目最后形成利潤(rùn)總額,是計(jì)算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費(fèi)用不應(yīng)該用”本年利潤(rùn)”來(lái)處理?
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2022-04-07
申報(bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,新開(kāi)業(yè)公司。去年沒(méi)有資產(chǎn)。但是填寫(xiě)時(shí)一定要資產(chǎn)總額大于零這個(gè)怎么填寫(xiě)?
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2019-03-05
上年度企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)查詢(xún)打印
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2019-10-24
申報(bào)年報(bào)的時(shí)候 企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,里面的資產(chǎn)總額,怎么填寫(xiě),如何算
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2020-05-22
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)信息基礎(chǔ)表怎么填寫(xiě),我的必填項(xiàng)都填好了,還是保存不了?
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2020-03-25
老師,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表,怎么填,我打開(kāi)直接顯示是自動(dòng)生成的,
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2020-05-12
1.彌補(bǔ)以前年度虧損分錄怎么做?如盈利3000彌補(bǔ)2000 借:本年利潤(rùn)2000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)2000 2.彌補(bǔ)后所得稅怎么計(jì)提呢? 借:所得稅1000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅1000*25% 3.如果以上是對(duì)的那我在計(jì)提所得稅時(shí)系統(tǒng)都是按利潤(rùn)3000的基數(shù)計(jì)提的呢? 4.像這種系統(tǒng)自己生成 借:所得稅3000*25% 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得3000*25% 多出的企業(yè)所得稅,我應(yīng)該怎么處理呢? 5.現(xiàn)在計(jì)提所得稅是不是都按利潤(rùn)總額的百分之五計(jì)提了呢?
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2020-04-18
17年匯算清繳后是虧損比如 虧損200萬(wàn) 2018年第一季度虧損110W,第二季度盈利130W ,這次申報(bào)所得稅時(shí),自動(dòng)生成了彌補(bǔ)以前年度虧損,應(yīng)交所得稅為0 那財(cái)務(wù)報(bào)表上是否還需要計(jì)提所得稅呢?那報(bào)送的財(cái)務(wù)報(bào)表 所得稅這行 不需要填了是嗎 也不需要做什么賬務(wù)處理嗎
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2018-07-14
鄒老師,您好,我想問(wèn)下,我這個(gè)季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)彌補(bǔ)以前年度虧損,第二季度應(yīng)納稅額為0 ,為啥第一季度申報(bào)的時(shí)候就沒(méi)有出現(xiàn)種情況,那我第二季度里面就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
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2019-07-12
老師 2018年度企業(yè)所得稅年報(bào)中納稅申報(bào)表,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表(A105050)中,工資薪金支出的帳載金額,和稅收金額怎么填寫(xiě)呢?如果我的工資帳載金額是280000萬(wàn)
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2019-11-05
老師您好 我想咨詢(xún)一下填寫(xiě)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表中的104從業(yè)人數(shù)怎么填 是1-12月每個(gè)月的人數(shù)之和除以12嗎?
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2019-04-16