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老師您好,請(qǐng)教一下,本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄?我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
老師,我們五月申報(bào)的個(gè)稅有好幾個(gè)五千的,真實(shí)的,現(xiàn)在稅所讓我們寫(xiě)說(shuō)明,這個(gè)該怎么寫(xiě),咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。 A.超過(guò)抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個(gè)年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來(lái)源于中國(guó)境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國(guó)企業(yè)10%以上股份,外國(guó)企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時(shí),應(yīng)當(dāng)提供中國(guó)境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來(lái)源于境外的所得根據(jù)我國(guó)企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
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2022-12-14
B方案投資額50000000,是屬于購(gòu)置的固定資產(chǎn)所有第五年不收回是嗎
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2022-08-29
老師A公司是總公司,B是子公司,子公司下面還有家子公司C,A投資B公司100萬(wàn),B公司投給C公司80萬(wàn),C公司賺了200萬(wàn),給B公司分紅120萬(wàn),B公司又給A公司分紅60萬(wàn),需要交企業(yè)所得稅和個(gè)稅嗎?
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2021-08-23
公司應(yīng)該是A類(lèi)企業(yè)所得稅申報(bào)表,不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類(lèi)報(bào)表
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2018-04-11
老師,請(qǐng)教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個(gè)做錯(cuò)了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤(rùn)分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤(rùn)了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤(rùn)分配 這樣可以嗎,
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2022-07-07
小王是“哈哈哈”公司的財(cái)務(wù)總監(jiān),2020年1月收入如下: 1.取得月工資12000元(無(wú)其他專(zhuān)項(xiàng)所得),專(zhuān)項(xiàng)扣除額為3300元, 專(zhuān)項(xiàng)附加扣除額為2000元。同月取得年終獎(jiǎng)66000元(不納入綜合所得)。 2. 在國(guó)內(nèi)A上市公司擔(dān)任獨(dú)立董事,1月取得獨(dú)立董事津貼3000元。 3.創(chuàng)作小說(shuō)《溫商風(fēng)云》,由出版社出版,甲出版社向小王預(yù)付稿酬6000元,作品出版后又獲得稿酬40000元。 4.業(yè)余時(shí)間為公司B做賬,獲得收入10000元 5.取得從上市公司C (上市公司股票2019年8月購(gòu)得)分得的股利紅利所得50000元。 6.取得國(guó)債利息收入2000元。 要求:請(qǐng)分項(xiàng)計(jì)算“哈哈哈公司”、 A公司、 甲出版社、B公司、C公司應(yīng)為小王預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅,并編制會(huì)計(jì)分錄。
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2021-05-07
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會(huì)計(jì)分錄嗎,怎么做
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2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計(jì)盈利,以前年度無(wú)虧損,那么本季度所得稅申報(bào)時(shí),高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算,還是按本季度計(jì)算?
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2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類(lèi)上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
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2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤(rùn),可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對(duì)我調(diào)整增加的往年利潤(rùn)不再要求繳納所得稅嗎
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2017-09-10
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計(jì)提了,在2018年補(bǔ)提的,是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
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2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下,可以用當(dāng)季的利潤(rùn)減以前年度虧損后,計(jì)算所得稅,可是季度申報(bào)第8行是灰色的,填不了,可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎?
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2018-04-06
以前年度虧損所以沒(méi)增加企業(yè)所得稅稅種,今年四月增加,但申報(bào)表上沒(méi)有以前年度虧損數(shù)據(jù),現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒(méi)做收入的預(yù)收賬款,19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入,那這筆錢(qián)要交企業(yè)所得稅么?
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2019-07-08
老師,我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
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2019-07-19
老師,您好!第一季度有預(yù)繳所得稅,到第四季度利潤(rùn)總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)金額呢?
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2023-01-14
老師,報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算,計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù),在哪張表上體現(xiàn)?
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2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅,1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?做以前年度損益調(diào)整嗎,麻煩發(fā)下完整的分錄,謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒(méi)有記提。。
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2021-04-14
有一個(gè)賬務(wù)處理上的問(wèn)題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
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2019-07-02