国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?A.超過抵免限額的部分,可以在當(dāng)年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免 B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免 C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實(shí)際繳納的所得稅稅額中屬于該項(xiàng)所得負(fù)擔(dān)的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額 D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當(dāng)提供中國境外稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證 E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計(jì)算的應(yīng)納稅額 ABDE 居民企業(yè)以間接持股 能否通俗易懂的解釋下
1/599
2022-12-14
公司應(yīng)該是A類企業(yè)所得稅申報(bào)表,不知怎么回事系統(tǒng)顯示的是B類報(bào)表
1/747
2018-04-11
某外籍個人2022年3月3日來華,在華工作期間,境內(nèi)企業(yè)每月支付工資20000元,境外單位支付工資折合人民幣10000元,5月25日離開中國,另外5月份,該外籍個人從我國某外商投資企業(yè)取得股息所得10000元。則2022年5月份該外籍個人應(yīng)向我國繳納個人所得稅額(?。┰?。 A.751.29 B.870.65 C.733 D.789.32 B 該外籍個人在境內(nèi)居住不滿90天,僅就其境內(nèi)工作期間境內(nèi)支付的部分納稅。外籍個人從外商投資企業(yè)取得的股息、紅利所得暫免征收個人所得稅,因此股息所得10000元免稅。 5月份該外籍工資薪金總額=(20000+1000 24.5除以31是啥意思?
1/1546
2022-12-17
老師,請教一下,5月份,我做,借 所得稅費(fèi)用 待 應(yīng)稅所得稅,。這個做錯了,所得稅是去年匯算清繳的所得稅,5月份結(jié)帳了,我現(xiàn)在在7月份,做,借,以前年度損益 代所得稅費(fèi)用 借,利潤分配,代以前年度, 這樣可以嗎。因?yàn)?月份已結(jié)帳了,去年的所得稅影響5月份的利潤了,我在7月份把去年所得稅,放到,借利潤分配 這樣可以嗎,
1/358
2022-07-07
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
1/614
2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
1/3844
2020-12-07
我們企業(yè)所得稅用以前年度損益彌補(bǔ)的,需要做會計(jì)分錄嗎,怎么做
1/570
2020-04-27
公司是高新企業(yè),本年第一季度是虧損,第二季度盈利,本年累計(jì)盈利,以前年度無虧損,那么本季度所得稅申報(bào)時,高新優(yōu)惠應(yīng)按累計(jì)利潤計(jì)算,還是按本季度計(jì)算?
1/650
2017-07-04
2016年虧損20455.08,2017年1-3月虧損9062.78,2017年4-6月盈利31506.61元,在企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表A類上彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄次,我要填20445.08,還是填20445.08+9062.78
1/645
2017-07-16
調(diào)整以前年度損益增加了去年的利潤,可是去年匯算清繳已做了,那這只在賬務(wù)上體現(xiàn),稅務(wù)對我調(diào)整增加的往年利潤不再要求繳納所得稅嗎
1/960
2017-09-10
老師我們是20Ⅰ7年成立的企業(yè),一直在建,今年7月營業(yè)。稅種登記是2019年1月做進(jìn)去的。18年有三萬多虧損。本來今年的企業(yè)所得稅可以減去以前年度虧損的,因?yàn)?8年沒有申報(bào)導(dǎo)致以前年度虧損數(shù)據(jù)過不來,要如何處去處理?
1/412
2020-01-02
2018年 匯算清繳 2017年企業(yè)所得稅,2017年少計(jì)提了,在2018年補(bǔ)提的,是不是補(bǔ)提到以前年度損益科目?
1/1247
2018-12-22
以前年度有未彌補(bǔ)虧損的情況下,可以用當(dāng)季的利潤減以前年度虧損后,計(jì)算所得稅,可是季度申報(bào)第8行是灰色的,填不了,可以用2018年第一季度盈利彌補(bǔ)2017年虧損嗎?
3/780
2018-04-06
以前年度虧損所以沒增加企業(yè)所得稅稅種,今年四月增加,但申報(bào)表上沒有以前年度虧損數(shù)據(jù),現(xiàn)核實(shí)以前年度有沒做收入的預(yù)收賬款,19年結(jié)轉(zhuǎn)了這項(xiàng)收入,那這筆錢要交企業(yè)所得稅么?
1/650
2019-07-08
老師,我第二季末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的時候有一筆5月份的管理費(fèi)用忘記轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅多繳款,請問現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?
1/522
2019-07-19
老師,您好!第一季度有預(yù)繳所得稅,到第四季度利潤總額是虧損的怎么結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤金額呢?
2/168
2023-01-14
老師,報(bào)2021年企業(yè)所得稅匯算,計(jì)入2022年以前年度損益調(diào)整的數(shù),在哪張表上體現(xiàn)?
2/538
2022-05-21
12月忘記計(jì)提10-12月的企業(yè)所得稅,1月繳企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?做以前年度損益調(diào)整嗎,麻煩發(fā)下完整的分錄,謝謝,去年年度的企業(yè)所得稅也沒有記提。。
1/926
2021-04-14
有一個賬務(wù)處理上的問題 就是在申報(bào)企業(yè)所得稅的時候 彌補(bǔ)了以前年度虧損 賬上應(yīng)該怎么提現(xiàn)呢
1/1324
2019-07-02
企業(yè)所得稅里面 利潤總額調(diào)減前五年內(nèi)未彌補(bǔ)虧損 但是稅法里 收入總額-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損 這兩個都可以抵為什么還需要調(diào)整呢 我有點(diǎn)混亂了
6/1075
2022-04-13