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怎么調(diào)賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設(shè)置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預(yù)繳增值稅–北京 不能和應(yīng)交增值稅對(duì)沖, 抵扣預(yù)繳增值稅時(shí)分錄充不了
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2021-02-05
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)截止5月份預(yù)繳增值稅合計(jì)500萬(wàn)元,在6月份的時(shí)候進(jìn)銷項(xiàng)相減后產(chǎn)生的未交增值稅金額是20萬(wàn)元、同時(shí)6月份預(yù)收房款200萬(wàn)元/1.09*%=55045.87元,請(qǐng)問(wèn):在申報(bào)6月份的稅費(fèi)的時(shí)候預(yù)繳增值稅55045.87元和未交增值稅20萬(wàn)元是否可以同步進(jìn)行【我的理解是:6月份產(chǎn)生了20萬(wàn)元未交增值稅用截止5月份預(yù)繳的500萬(wàn)元的增值稅抵減】、預(yù)收房款產(chǎn)生的預(yù)繳增值稅55045.87元繼續(xù)繳納,也就是說(shuō)該預(yù)繳的預(yù)繳該抵減的抵減互不影響】,老師我的理解是否正確
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2024-07-10
老師,我不明白,預(yù)繳增值稅為什么到月末還要轉(zhuǎn)到未交增值稅里
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2019-07-27
小規(guī)模因20年12月減免增值稅金額寫(xiě)多了3200元,現(xiàn)在“未交增值稅”是負(fù)數(shù),要怎么沖減,更正?在21年、22年一直沒(méi)做平的。
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2023-01-15
老師:稅控系統(tǒng)全額抵扣的分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸:銀行存款。這個(gè)減免稅額在賬本上是怎么記載的?月末已經(jīng)做了一筆轉(zhuǎn)出未交增值稅到未交增值稅了,那稅控系統(tǒng)的減免稅額在賬本上如何體現(xiàn)呢?謝謝
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2015-06-26
請(qǐng)問(wèn):如果每月需要繳增值稅,那么繳納增值稅時(shí),賬上::增值稅的三級(jí)明細(xì),都需要先結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里再繳納???還是說(shuō)也可以直接賬上做繳納,,到年底時(shí)一次性將一年的增值稅三級(jí)明細(xì)都結(jié)轉(zhuǎn)了?
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2019-11-13
企業(yè)繳增值稅多繳了一分錢怎么處理。 計(jì)提增值稅時(shí),(借:銀行存款10萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入95000.10 應(yīng)交增值稅 4999.90 ) 繳增值稅時(shí),( 借:應(yīng)交增值稅 4999.91 貸:銀行存款 4999.91 ) 查賬時(shí)借余額0.01 ,該怎么調(diào)賬處理
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2017-06-12
老師,咨詢下,交易性金融資產(chǎn),產(chǎn)生的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益,該交易費(fèi)用的增值稅是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,所以只有交易費(fèi)用計(jì)入投資收益,此處稅費(fèi)單獨(dú)計(jì)入增值稅,這樣理解沒(méi)錯(cuò)吧? 而交易售出的交易性金融資產(chǎn),產(chǎn)生的應(yīng)交增值稅就是直接計(jì)入投資收益,影響利潤(rùn)
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2020-05-09
增值稅可以像下面這樣記賬嗎?(這是別人做的會(huì)計(jì)分錄,看著有點(diǎn)蒙) 1、采購(gòu) 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 2、銷售 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 3、認(rèn)證增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 4、繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款
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2021-12-24
問(wèn)題1:小規(guī)模納稅人公司開(kāi)具發(fā)票做分錄是:借:應(yīng)收賬款_xx,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,那交增值稅的時(shí)候是不是直接沖銷應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額??問(wèn)題2,一般納稅人開(kāi)具發(fā)票做的分錄是:借:應(yīng)收賬款_××,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),交增值稅的會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢??
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2019-01-31
實(shí)操中 金馬商貿(mào)營(yíng)業(yè)期業(yè)務(wù)35 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 表格里那個(gè)未交增值稅什么意思啊 做分錄的時(shí)候算出來(lái)未交增值稅也不是那個(gè)數(shù)值啊
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2016-10-23
你好老師,我這個(gè)月應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額為102262.57元,應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為75639.73元,月未應(yīng)交稅金分錄怎么做
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2016-06-15
公司是小規(guī)模納稅人,其他業(yè)務(wù)收入需要交納增值稅嗎,做分錄需不需要單獨(dú)記應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
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2017-03-16
小規(guī)模納稅人在免稅范圍內(nèi)開(kāi)了普通發(fā)票,就是不用交增值稅,確認(rèn)收入時(shí)要記應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅嗎
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2021-07-17
18年交增值稅時(shí),分錄是,借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸,銀行存款,19年需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目嗎?一般納稅人
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2019-02-22
平時(shí)我們比如取得增值稅專票,計(jì)提稅時(shí)我都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅可以嗎,到了去拿去認(rèn)證時(shí),我又做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票,不用交稅,我還要不要結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
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2018-01-24
一般納稅人,關(guān)于增值稅,月末步驟有哪些? 1.轉(zhuǎn)出未交增值稅 2.計(jì)提增值稅 3.繳納增值稅 4.結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 是這些嗎?為什么網(wǎng)上查的,有的沒(méi)有第一個(gè)步驟,有的沒(méi)有最后一個(gè)步驟? 到底是哪些步驟? 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答。
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2020-08-04
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開(kāi)具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開(kāi)一張發(fā)票,導(dǎo)致購(gòu)買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄如下(煩請(qǐng)老師指導(dǎo)是否正確): 購(gòu)進(jìn): 借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 紅字: 借:庫(kù)存商品(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
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2019-07-04
應(yīng)交稅費(fèi)增值稅(減免稅)有余額,怎么做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄?
1/601
2019-10-22
個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)增值稅普票,可以免交增值稅及附加稅嗎?
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2022-04-11