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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-22 15:13

你好,需要做這個(gè)調(diào)整分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

海麗 追問

2019-02-22 15:15

摘要就寫,調(diào)整分錄嗎?

鄒老師 解答

2019-02-22 15:15

你好,摘要寫調(diào)整某某月份第多少號(hào)憑證

海麗 追問

2019-02-22 15:16

還是沖銷18年憑證,然后再做,應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸銀行存款

鄒老師 解答

2019-02-22 15:16

你好,直接做一筆綜合調(diào)整分錄就可以了

海麗 追問

2019-02-22 15:32

就這樣嘛

鄒老師 解答

2019-02-22 15:33

你好,是的,只需要做這個(gè)調(diào)整分錄就可以了

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你好,需要做這個(gè)調(diào)整分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
2019-02-22 15:13:39
你好 一般納稅人繳納稅費(fèi)應(yīng)該明細(xì)到三級(jí)科目 做錯(cuò)了就紅沖 重新做 然后結(jié)轉(zhuǎn) 把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)等轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅等科目
2019-02-20 16:39:57
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
替代的是主營業(yè)務(wù)收入 還要再做分錄 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-09-11 14:01:10
你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了
2019-01-24 16:15:04
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