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老師,我想問一下,我們是小規(guī)模的,然后季度才做賬,4-6月第二季度,我申報了增值稅申報表,實際繳納29.7,但是我填錯了多扣了我們幾十塊,現(xiàn)在我已經去稅務更正了,那我做4-6月的賬,是不是要計提稅費呀
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2020-07-22
增值稅減免稅務申報表上月有余額,為什么這月余額不能自動帶出來,該怎么辦
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2021-07-08
小規(guī)模企業(yè)增值稅申報表的稅額和開票系統(tǒng)的稅額不一致怎么辦
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2017-07-08
增值稅申報表的本年累計數(shù)對不上匯算清繳的總收入,這個關系大嗎?
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2022-03-29
老師,電子稅務局上的增值稅申報表的銷項稅額與稅盤導出來的銷項稅額少了0.03元,我已經報增值稅申報表上的銷項稅額申報納稅了,我在賬上該怎么調整過來,怎么寫分錄
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2021-09-11
老師我在網上發(fā)票認證時,已經統(tǒng)計確認了。后來發(fā)現(xiàn)勾選錯誤,就撤銷統(tǒng)計,重新進行勾選,再統(tǒng)計確認,平臺顯示確認完成。 之后我在電子稅務局填寫增值稅申報表時,上面顯示的本期認證相符的專票稅額是我第一次認證時勾選確認的稅額,我能不能直接在上面修改,填寫正確的進賬稅額?
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2020-05-16
請問增值稅申報表上留抵稅額在賬上是在哪個科目
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2021-01-14
增值稅申報表主表第30欄本期繳納上期應納稅額是填上期沒交的增值稅嗎?單位上月的增值稅當期就已經交了,系統(tǒng)升級后,主表自動生成,出現(xiàn)第30欄的值是我上月交的稅款,是不是要找稅務局改一下?還是怎么辦?30欄一直沒填
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2017-09-04
我公司是一般納稅人,本月采購并出口了一批(裝飾用)鮮花。購進時收到普通發(fā)票,出口報關單上征免一欄中是照章征稅(1)。這項業(yè)務屬于出口免稅業(yè)務嗎?收到普通發(fā)票不能退稅吧?增值稅申報表如何填列?
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2023-03-01
老師,新版電子稅務系統(tǒng),增值稅申報表客運服務費與稅控盤的稅額填在哪呢?
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2023-09-11
老師,問一下第一次申報出口退稅的時候,增值稅申報表里的主表里免抵退應退稅額那里要先填好在去出口退稅申報嗎
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2024-12-12
為什么有些老師給出的解答是不含稅金額*9%?得出來的金額填在增值稅申報表進項稅額的哪一行?
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2021-01-18
評價年度內無生產經營業(yè)務收入的個體小診所,現(xiàn)在稅務稽查,要求補申報增值稅和企業(yè)所得稅,我一個月收入1萬多,成本60%,這種增值稅申報表怎么填列呢,現(xiàn)在有優(yōu)惠一個月10萬以內免稅。
11/20
2024-11-20
請問老師如果公司賣二手車,沒開票,是否在增值稅申報表13%稅率的服務、不動產和無形資產,的未開票收入填。還有應該把收到的款算含稅價還是不含稅價呢?
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2025-03-12
請問老師,我們金稅盤上報匯總了之后,進入電子稅務局報稅,打開增值稅申報表之后這些數(shù)字直接就自動出現(xiàn)了,是不是直接保存提交申報就行了?我們是查賬征收圖二這個表是不是不用填寫?
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2019-07-02
司小規(guī)模公司,現(xiàn)在申報增值稅,其中附表一里的扣除項已填好(開票時采用差額征稅不產生增值稅),保存好主表(無增值稅),申報提示未填數(shù)據(jù),即差額那部分數(shù)據(jù),現(xiàn)在該怎么做?
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2019-04-10
某個體工商戶,當月提供咨詢服務收入10.3萬元,出租住房,收取租金收入1.05萬元。當月如何申報繳納增值稅、如何計算繳納增值稅額?涉及到增值稅減免稅額申報表明細表如何填寫
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2017-07-17
一般納稅人開增票,進項票是怎么抵扣稅款的?是報增值稅的時候填表格直接扣款嗎'還沒填過一般納稅人增值稅申報表
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2018-11-15
營改增后房地產開發(fā)企業(yè)土地增值稅如何清算和申報表怎樣填寫?
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2016-07-30
老師我們是一般納稅人,本月進項稅多所以有留底。我在報國稅的增值稅申報表時要注意什么?除了增值稅申報表的留底稅額中有留底數(shù),還有那個表需要填
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2016-06-12